你好, 是的,你的理解是正確的
老師,我公司掛靠到一家有資質(zhì)的建筑公司,性質(zhì)為一般納稅人,這家公司讓我公司提供銷項(xiàng)稅額的70%材料票,銷項(xiàng)稅額的30%勞務(wù)票,另外除管理費(fèi)外還收2%的所得稅,這樣是否合理?
老師,我們收別人2%不含稅管理費(fèi),掛靠方是不是要全額提供開票金額的發(fā)票才算是不含稅?。咳绻思抑惶峁?8%的,那2%部分的企業(yè)所得稅還是我公司自己承擔(dān)了吧?
我是建筑行業(yè),掛靠別人公司,目前情況是銷項(xiàng)稅額負(fù)127000,不用交了,他們只提管理費(fèi)46萬(wàn)左右,利潤(rùn)應(yīng)該分350萬(wàn)左右,我想請(qǐng)問1.管理費(fèi)他們要提供發(fā)票嗎,如果他們不提供怎么算,2.我們要取得利潤(rùn)要提供什么憑證嗎,怎么交稅
老師,我們掛靠別家單位,本月開票53萬(wàn)多,不含稅49萬(wàn)多。現(xiàn)對(duì)方掛靠共收6個(gè)點(diǎn)費(fèi)用,共計(jì)3萬(wàn)多。我們提供多少成本票?成本是按不含稅金額算的嗎?那我們是提供成本票金額(專票不含稅金額)要夠49萬(wàn)才可以對(duì)嗎?
老師,我公司是被掛靠方,我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),這部分都是從工程款里面扣,掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子,管理費(fèi)沒法扣除了,對(duì)方交過(guò)來(lái)的,這部分錢我也不給對(duì)方開票,那我怎么做賬?我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎?所得稅呢
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
本公司是高新企業(yè),今年是第一年,收到科技局獎(jiǎng)勵(lì)的20萬(wàn)元,這個(gè)20萬(wàn)元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?需要交那些稅費(fèi)
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問啟用財(cái)務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請(qǐng)指點(diǎn)做支付單和日記賬時(shí)怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過(guò)U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計(jì)入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目