你好,他們會把項目做出一點利潤來的,要不沒法跟稅務(wù)師機關(guān)交代
老師,我公司掛靠到一家有資質(zhì)的建筑公司,性質(zhì)為一般納稅人,這家公司讓我公司提供銷項稅額的70%材料票,銷項稅額的30%勞務(wù)票,另外除管理費外還收2%的所得稅,這樣是否合理?
老師,我們是掛靠了一個有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進項票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項票是9個點,我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
老師,我們公司接了一個項目,因為資質(zhì)不夠,所以掛靠了一個建筑業(yè)一般納稅人公司,開出的發(fā)票為9%的專票,,這個公司不需要我們提供所有的票據(jù)及工資表等,只需要可以抵扣的專票,說他們公司是核定征收,然后所有的賬務(wù)由我們自己做,還收我們2%的企業(yè)所得稅,老師,能解答下嗎?不是很理解
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個工程掛靠到另一個有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險大嗎?老師會不會涉及到虛開
老師:會計信息采集審核通過后,還可以更改嗎?,因我把之前的公司的從業(yè)年限填了,但沒夠5年,后面公司的工作年限沒增沒填,報不了中級
公司賬上的應(yīng)付賬款,支付了貨款,發(fā)票確定收不回來了,造成應(yīng)付賬款一直負數(shù),怎么平賬沒有風(fēng)險
如果一年內(nèi)有幾筆實繳投資款,工商年報的實繳金額要一筆一筆分開寫,還是合計
老師,您好,我想向您請教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫離職時間,在保存后,是否還要再點擊報送?
老師,請問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因為現(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因為我們其他也有實際工資都有申報的,就是申報工地上面在職人員,對方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報,工資比例太高了。這個不申報有什么影響嗎??
請問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請教一下,客戶是出口商,我們開票給這個客戶??蛻粢驗閳箨P(guān)單上商品名稱寫了商品型號(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個星號再加商品型號(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號欄里面不填寫。如果我們開票,這個開票對于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會不會引起稅務(wù)關(guān)注,會涉及出口偏稅問題???
個獨怎么開增值稅專票
公司賣出一臺固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計提完,預(yù)計凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報表的填寫課件嗎
老師,您回答的不是我想問的啊,請仔細看一下好
你好,正常掛靠方收到你的發(fā)票,他收入減成本之后,處理管理費還有有一點利潤,正常都會收對應(yīng)的所得稅,收你們2%正常
是啊,老師,我們交2%的所得稅,那他們收的材料票是不是多收了
這個你要看你家這個被掛靠單位,收入-成本除了管理費之外,是否還有利潤,如果沒了,她就不應(yīng)該收那2%了