你好; 那你要求對方補稅點給你就行了。 是的
我們是一般納稅人,銷售貨物不含稅,對方要開票,收銷售金額的8個點,現(xiàn)在我們的銷售金額不含稅是62292元,包括稅點我們應該收客戶多少錢?
老師:您好!幫我看一下,這是我們一個項目的工程應收款。金額合計那里是不含稅的,然后客戶需要我們開票,所以我們要求客戶補繳稅點,最終我們需要開票的金額是多少?是不是含稅金額加上補的稅點金額就可以了嗎?我就是想知道,補繳的一萬多塊錢里面還會不會另外產(chǎn)生稅額?
老師,我們跟客戶一直是不開票的,銷售金額是不含稅的金額的額,現(xiàn)在客戶要求開票,那我們就虧咯?因為這是不含稅的,如果按照這個金額開票,那稅點就是我們自己承擔咯?一般銷售額都是含稅金額的嘛是吧?
我要開不含稅20000,小規(guī)模3個點的專票,客戶承擔稅點,那我開含稅金額就是20600,那請問附加稅42怎么開呢
老師好,我司是一般納稅人,采購一批貨物,那么我們錄入進銷存軟件,是要錄入含稅價還是不含稅價;如果客戶要求開票,那么我們銷售出庫單的金額是寫售價的價稅合計嗎,還是金額;
你好,總公司是一般納稅人,我們開設一個分公司,那分公司可以是一般納稅人也可以是小規(guī)模納稅人嗎
企業(yè)食堂從農(nóng)村合作社購買的蔬菜能計算抵扣嗎?
想問一下,報工資,每個月有5千免稅額度嘛,有的幾家報就會補個稅嘛,現(xiàn)在是不是哪怕他幾家公司報,也只能選擇一家減免個稅5000元,另外一家就選不了。以前是每家都可以選嘛?我說的不是匯算時候,是平時報個稅的時候。
我們打了100塊錢的貨款給廠家,廠家返回50塊錢給我們,然后開50塊錢的發(fā)票給我們。這樣做合理嗎?
A100000表第24行[納稅調(diào)整后所得]小于等于0,不允許選填A107020所得減免優(yōu)惠明細表。匯算清繳,填表顯示這個,怎么辦
房產(chǎn)稅和土地使用稅出租,承租方和出租方有一方交就行了是嗎,然后,都是從租計證是嗎
計委一般查賬都查哪些內(nèi)容
年度企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)清理之后要做怎么處理
老師,您好!開通農(nóng)產(chǎn)品收購反向開票怎么操作?需要注意什么?
請問出差,然后和客人一起打的的費用,記到差旅費還是招待費里
老師,這個不含稅金額是7807.04元,現(xiàn)在客戶要求開6個點的專票,那我開票合計就是7807.04咯,跟客戶也收7807.04元是嗎?然后稅點就是468.42元,不含稅金額就是7338.62元
你好;? ?你們稅點怎么收 你跟對方協(xié)商下 ; 不只是單純的包括增值稅的。 還有附加稅以及企業(yè)所得稅這些的?
對哦,那我要把附加稅也加進去?所得稅不好說,因為有時候我們也不交的,那就7338.62元再減去附加稅咯?這個我們說了算的額,算好跟客戶怎么說開票就行
你好 ;是的 這些都考慮進去 ;? 是的。??