同學(xué) 你好 這個附加稅可以不開了 入營業(yè)外收入了.

老師,我們跟客戶一直是不開票的,銷售金額是不含稅的金額的額,現(xiàn)在客戶要求開票,那我們就虧咯?因為這是不含稅的,如果按照這個金額開票,那稅點就是我們自己承擔(dān)咯?一般銷售額都是含稅金額的嘛是吧?
你好 請問我們供應(yīng)商開票加10個點 那是按照加點后作為不含稅金額開票嗎 比如我未稅10塊錢 開票加10個點 那開票的不含稅金額就是11塊嗎 加上13個點稅金1.43就是總金額是12.43元?
請問老師,小規(guī)模開專票是3%的稅率,那附加稅是幾個點的稅率呢?
老師,我們有個客戶是不含稅的,但是客戶說給他開票,然后給我們加2個點,那怎樣怎么搞?假如說我們出庫金額是100000的,開票金額也是100000,那肯定是不行的,這是不含稅的報價,那加2個點,開票是怎么加法呢?
我要開不含稅20000,小規(guī)模3個點的專票,客戶承擔(dān)稅點,那我開含稅金額就是20600,那請問附加稅42怎么開呢
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?