你好可以的,操作沒問題。
老師,我們從廠家進(jìn)6件奶粉,當(dāng)我們買了六件的時候,廠家給我們返一件,不是買時候返的。我們有掃描槍跟廠家的數(shù)據(jù)連著,現(xiàn)在是我們讓廠家給我們返貨好,還是我們給廠家開票,讓廠家把錢直接返給我們,我們下次進(jìn)貨的可以少打點款好
別個給我們打了50萬,我們開票多開了90幾塊錢,這樣的行不
代理掙了100塊錢,返給我們公司50。我們公司需要給對方開50的發(fā)票。但是我們公司掙得這50需要拿出30或者40再給代理。也就是我的利潤才10塊錢。有什么可以給合理避稅嗎
老師,我們給廠家退貨了,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題,然后廠家給我們退錢了,廠家說讓我們給他們開發(fā)票,那我們就按照退貨明細(xì)開廠家發(fā)票過去這樣嗎?相當(dāng)于銷售嗎?
老師,我們給廠家退貨了,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題,然后廠家給我們退錢了,說是因為要從公戶退錢給我們,我們要開發(fā)票,是這樣嗎?相當(dāng)于銷售嗎?
農(nóng)民工賬戶里面的錢老板想提出來,以什么方式取出來比較合理?
老師好,新公司注冊必填公積金這塊,要對公賬戶號,可是營業(yè)執(zhí)照都沒申請下來怎么填這個賬號了,這個不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
明細(xì)賬上那個科目哪里能看出來利潤總額和凈利潤呢?
會計在開發(fā)票時進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進(jìn)來時是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開出去的時候只開了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報稅啊
老師,請問貿(mào)易公司,供應(yīng)商開發(fā)票的規(guī)格型號太長,在稅局系統(tǒng)寫不下去,請問可以簡單寫一下,開出來嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
您好 便利店為個人加盟 受許人是個人 客戶要求開公司抬頭 有限責(zé)任公司為自然人獨資 營業(yè)執(zhí)照地址也是門店地址 是不是還是不能開公司抬頭 具體風(fēng)險有哪些
老師還在嗎?個稅申報那個稅款所屬期是不是哪個月發(fā)了工資就填報那個月的數(shù)?
請問老師我們是糧食貿(mào)易企業(yè),做玉米的,在運(yùn)輸中途有損耗這個怎么做賬務(wù)處理,比如按合同發(fā)貨是2000噸,到貨后損耗20噸,這怎么做賬務(wù)處理
我公司是汽車4S店,采購汽車,收到廠家開具給我們公司的藍(lán)字發(fā)票是這樣做分錄的: 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 13 貸:預(yù)付賬款-系統(tǒng)賬戶池 113 現(xiàn)在廠家對客戶有一個補(bǔ)貼活動,就是客戶購車的時候,把二手車也賣給我們公司,廠家會補(bǔ)貼客戶50 但這個補(bǔ)貼款需要我公司先墊付給客戶,我們墊付給客戶的時候是這樣做賬的: 借:預(yù)付賬戶-置換補(bǔ)貼 50 貸:銀行存款 50 現(xiàn)在廠家把這個50元返回到系統(tǒng)賬戶池同時給我們開具50元的紅字發(fā)票,請問老師如何做賬務(wù)處理?
你好,這個嚴(yán)格來說不應(yīng)該給你們開紅字發(fā)票的。 開紅字的話你們沒辦法做平,因為本身你們只是代收代付。
我看了前會計的賬務(wù)處理,不太理解,麻煩老師指點一二
你好他這個相當(dāng)于是將進(jìn)項轉(zhuǎn)出做了成本。
但是,掛了應(yīng)付賬款又是怎么理解?搞不懂
你好,說實話,老師也沒有看懂。因為本身這個業(yè)務(wù)開紅字發(fā)票就不對。
但是這個補(bǔ)貼廠家是把錢返到賬戶池,不是到我們公司的賬戶的,就是這個補(bǔ)貼的錢,我們公司只能用于采購廠家貨物,提不出來的
你好,明白,但是最終還是能抵減你們的貨款了。 這種情況,他不應(yīng)該開紅字給你們。
老師,你的意思是說廠家只需要把補(bǔ)貼的錢打回我們公司就可以了,不需要開具紅字發(fā)票給我們公司?
你好,是的,就是這樣理解。