你好可以的,操作沒問題。
老師,我們從廠家進(jìn)6件奶粉,當(dāng)我們買了六件的時候,廠家給我們返一件,不是買時候返的。我們有掃描槍跟廠家的數(shù)據(jù)連著,現(xiàn)在是我們讓廠家給我們返貨好,還是我們給廠家開票,讓廠家把錢直接返給我們,我們下次進(jìn)貨的可以少打點款好
別個給我們打了50萬,我們開票多開了90幾塊錢,這樣的行不
代理掙了100塊錢,返給我們公司50。我們公司需要給對方開50的發(fā)票。但是我們公司掙得這50需要拿出30或者40再給代理。也就是我的利潤才10塊錢。有什么可以給合理避稅嗎
老師,我們給廠家退貨了,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題,然后廠家給我們退錢了,廠家說讓我們給他們開發(fā)票,那我們就按照退貨明細(xì)開廠家發(fā)票過去這樣嗎?相當(dāng)于銷售嗎?
老師,我們給廠家退貨了,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題,然后廠家給我們退錢了,說是因為要從公戶退錢給我們,我們要開發(fā)票,是這樣嗎?相當(dāng)于銷售嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
我公司是汽車4S店,采購汽車,收到廠家開具給我們公司的藍(lán)字發(fā)票是這樣做分錄的: 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 13 貸:預(yù)付賬款-系統(tǒng)賬戶池 113 現(xiàn)在廠家對客戶有一個補貼活動,就是客戶購車的時候,把二手車也賣給我們公司,廠家會補貼客戶50 但這個補貼款需要我公司先墊付給客戶,我們墊付給客戶的時候是這樣做賬的: 借:預(yù)付賬戶-置換補貼 50 貸:銀行存款 50 現(xiàn)在廠家把這個50元返回到系統(tǒng)賬戶池同時給我們開具50元的紅字發(fā)票,請問老師如何做賬務(wù)處理?
你好,這個嚴(yán)格來說不應(yīng)該給你們開紅字發(fā)票的。 開紅字的話你們沒辦法做平,因為本身你們只是代收代付。
我看了前會計的賬務(wù)處理,不太理解,麻煩老師指點一二
你好他這個相當(dāng)于是將進(jìn)項轉(zhuǎn)出做了成本。
但是,掛了應(yīng)付賬款又是怎么理解?搞不懂
你好,說實話,老師也沒有看懂。因為本身這個業(yè)務(wù)開紅字發(fā)票就不對。
但是這個補貼廠家是把錢返到賬戶池,不是到我們公司的賬戶的,就是這個補貼的錢,我們公司只能用于采購廠家貨物,提不出來的
你好,明白,但是最終還是能抵減你們的貨款了。 這種情況,他不應(yīng)該開紅字給你們。
老師,你的意思是說廠家只需要把補貼的錢打回我們公司就可以了,不需要開具紅字發(fā)票給我們公司?
你好,是的,就是這樣理解。