借管理費(fèi)用,福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 借管理費(fèi)用,待進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 勾選完再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
老師,用于員工福利的專用發(fā)票,勾選認(rèn)證了,申報(bào)時(shí)也已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問做賬時(shí)分錄怎么寫?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,到?jīng)]有收到發(fā)票也沒報(bào)銷,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么做賬,外購商品用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證又轉(zhuǎn)出了了怎么做分錄
老師,一般納稅人要注銷,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未勾選認(rèn)證,需要先認(rèn)證再走注銷流程嗎,會計(jì)分錄怎么做
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專票,做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時(shí)做賬專票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費(fèi)用報(bào)銷時(shí)先做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師,外購發(fā)福利,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫,還有需要勾選認(rèn)證嗎,流程步驟怎么做才對,分錄怎么這才對
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,老師,這個(gè)分錄是不是還要做一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
還有勾選認(rèn)證后,再轉(zhuǎn)出,在增值稅申報(bào)表和科目余額表是不是有什么變化,比對的時(shí)候
我的最后一個(gè)分錄就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 增值稅申報(bào)表需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填寫在表二。
那不是少了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
我第一個(gè)分錄寫的是進(jìn)項(xiàng)稅額寫了,然后最后一個(gè)分錄寫的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額不是會多出來一個(gè)數(shù)嗎,那是不是進(jìn)項(xiàng)稅額最后都轉(zhuǎn)入到未交增值稅了
月末轉(zhuǎn)未交增值稅了
那填寫申報(bào)表是不是表一數(shù)據(jù)應(yīng)該是未交增值稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是的,你描述的這幾個(gè)都對。