借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入, 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)

高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出加計(jì)扣除指的是增值稅加計(jì)扣除嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人高新企業(yè)加計(jì)扣除怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
高新企業(yè)加計(jì)扣除 退回的增值稅、附加稅 怎么做賬
老師,我想問一下,現(xiàn)在高薪技術(shù)企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)扣除,但是之前繳納的多的部分增值稅會(huì)退回來(lái),請(qǐng)問一下退回來(lái)的增值稅怎么做賬
高薪企業(yè) 增值稅加計(jì)扣除 進(jìn)項(xiàng)稅有外銷又有內(nèi)銷 增值稅加計(jì)扣除怎么計(jì)算 加計(jì)調(diào)減怎么計(jì)算?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 這個(gè)科目沒有啊
不進(jìn)其他收益嘛
可以自己增加上的,增值稅加計(jì)抵減都用這個(gè)科目,如果你不用這個(gè)科目的話,直接用未交增值稅第一個(gè)分錄,不用做借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入改成這個(gè)。
營(yíng)業(yè)外收入?不進(jìn)其他收益嘛
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,可以放到其他收益。