借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
上個月支付電費,沒有收到發(fā)票,記入其他應(yīng)付款,但是當月又要攤銷電費,所以借管理費用貸其他應(yīng)付款。本月收到了發(fā)票,請問要怎么記賬
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
9月付款,沒有發(fā)票,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,10月收到了發(fā)票,就借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,這個收到的發(fā)票,是放在10月的憑證里嗎?還是又放在9月
9月應(yīng)付某公司2500元,已經(jīng)收到發(fā)票,9月做賬:借:管理費用2500 貸:其他應(yīng)付款2500 記賬憑證的附件是發(fā)票。 那請問老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應(yīng)付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢?
10月收到發(fā)票 記賬如下:借:銷售費用494 貸:其他應(yīng)付款494 11月才付款收到付款回單 這個要怎么記賬
企業(yè)一照一碼戶信息確認中投資明細怎么填
給工人支付生活費,賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會預(yù)收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎金少計提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會計準則
老師,公司法人賬戶在銀行貸款100萬,用于支付另一股東退股資金70萬,應(yīng)該怎么做會計分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請問工商年報截止申報時間是什么時候報?
老師好,請問我們買禮品送給客戶,取得的發(fā)票能抵扣進項嗎?
購入商品抵扣進項發(fā)票做了紅沖開了負數(shù)發(fā)票,進項稅額怎么做會計分錄,用進項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時候有幾百頭,有時候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補貼也沒要過,今天老板問我們有進豬飼料還有別的東西,我們要做賬報稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開票嗎?