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上個(gè)月支付電費(fèi),沒有收到發(fā)票,記入其他應(yīng)付款,但是當(dāng)月又要攤銷電費(fèi),所以借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。本月收到了發(fā)票,請(qǐng)問要怎么記賬

2020-11-23 19:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-23 19:25

您好,若未計(jì)入暫估項(xiàng)目,直接把發(fā)票貼在費(fèi)用憑證后。

頭像
快賬用戶4579 追問 2020-11-23 19:26

但是沒有做進(jìn)項(xiàng)稅

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-23 19:30

您好,是的,您若要進(jìn)項(xiàng)稅,只能從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品,才可以憑票抵扣。

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您好,若未計(jì)入暫估項(xiàng)目,直接把發(fā)票貼在費(fèi)用憑證后。
2020-11-23
同學(xué)你好,錢付了,沒收到發(fā)票,應(yīng)該借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,等下月收到發(fā)票時(shí),再借:管理費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:其他應(yīng)收款。
2021-05-15
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2022-12-05
你好,那你直接借管理費(fèi)用貸銀行存款,不需要用兩個(gè)科目,
2021-07-04
對(duì)的,是的,是這么做。
2023-02-24
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