您好,這個(gè)是可以作為建筑服務(wù)的 你還
老師,就原來(lái)問(wèn)過(guò)你的一家公司是提供電機(jī)安裝服務(wù)的,營(yíng)業(yè)范圍第一條是發(fā)電機(jī)組和電梯等的技術(shù)研發(fā)和銷(xiāo)售:第二條是系統(tǒng)安裝調(diào)試、咨詢(xún)和服務(wù)等;再往后面是數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃和設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)和服務(wù),半導(dǎo)體、材料的研發(fā)及銷(xiāo)售,還有提供智能建筑服務(wù)、機(jī)電、環(huán)保工程和服務(wù)等; 像這個(gè)開(kāi)出去的發(fā)票只有第一條算是主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎?第二條及后面的都是其他業(yè)務(wù)收入嗎?我認(rèn)為技術(shù)公司對(duì)發(fā)電機(jī)組的安裝、維保服務(wù)應(yīng)該也是主營(yíng)收入吧? 我看以前會(huì)計(jì)只把第一條的記入主營(yíng)收入,其他都記入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?
我公司準(zhǔn)備采購(gòu)一批設(shè)備及零件簡(jiǎn)易組裝成機(jī)柜,然后把機(jī)柜免費(fèi)提供給客戶(hù)使用(設(shè)備還是屬于我公司,期間設(shè)備出現(xiàn)硬件、軟件問(wèn)題我公司均負(fù)責(zé)維修),我公司為客戶(hù)提供運(yùn)維服務(wù)(包含線上軟件監(jiān)測(cè)和線下巡檢等),然后向客戶(hù)收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)(開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)下這樣可以嗎,會(huì)計(jì)分錄如何做?
承接了一項(xiàng)門(mén)店招牌修葺維修的工程我們主要設(shè)計(jì)招牌,請(qǐng)第三方提供材料安裝。第三方開(kāi)的發(fā)票是設(shè)計(jì)服務(wù):招牌安裝~,這樣可以嗎?還是讓他改成建筑服務(wù),開(kāi)建筑服務(wù)可以入成本嗎?
承接了一項(xiàng)門(mén)店招牌修葺維修的工程我們主要設(shè)計(jì)招牌,請(qǐng)第三方提供材料安裝。第三方開(kāi)的發(fā)票是設(shè)計(jì)服務(wù):招牌安裝~,這樣可以嗎?還是讓他改成建筑服務(wù),開(kāi)建筑服務(wù)可以入成本嗎?
接到招牌維修工程,我公司主要負(fù)責(zé)幫客戶(hù)設(shè)計(jì),然后請(qǐng)第三方幫客戶(hù)安裝第三方給我開(kāi)的是設(shè)計(jì)服務(wù)的發(fā)票,對(duì)的嗎?還是開(kāi)建筑服務(wù)?還是開(kāi)其他的稅收類(lèi)別?可以入成本嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下