你好;? ? ? ?1.? 需要的;這部分 是? 沒(méi)法稅前扣除的 (假如是對(duì)方有錢(qián)或者 你公司 無(wú)償?shù)譁p的? )
老師你好,當(dāng)時(shí)做11月份的賬有一筆分錄是借:銷售費(fèi)用2250,貸:營(yíng)業(yè)外支出2250,生成的報(bào)表未結(jié)算到營(yíng)業(yè)外支出貸方金額,現(xiàn)在做12月份賬的時(shí)候怎么把營(yíng)業(yè)外支出貸方金額調(diào)整轉(zhuǎn)到借方負(fù)數(shù)呢?
老師你好,如果應(yīng)付賬款要清掉的話。應(yīng)付余額在借方,調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出。應(yīng)付余額在貸方,調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入。匯算清繳時(shí),營(yíng)業(yè)外支出剔出來(lái)。剔出的這部分怎么解決?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以前年底的應(yīng)付款差額對(duì)不上現(xiàn)在調(diào)整為營(yíng)業(yè)外支出。匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款期初借方余額調(diào)整,記入到營(yíng)業(yè)外支出——非常損失,匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎?
你好,老師1.想問(wèn)下公司應(yīng)付賬款還有幾毛幾分的余額應(yīng)該是放在營(yíng)業(yè)外支出里面平賬?2.預(yù)收賬款期末借方有余額是直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那這部分就是得調(diào)贈(zèng)增唄
1. 是的; 營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整;? 對(duì)的??