你好,有收不回來的證明嗎?比如對方破產(chǎn)出現(xiàn)。
請問老師,出口的產(chǎn)品,客戶給予質(zhì)量扣款,我記營業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)是不是還要調(diào)增?營業(yè)外支出科目,只要是非正常損失,都需要調(diào)增是嗎?那給予的質(zhì)量扣款或者是季度降價(jià)扣款,我都記在銷售費(fèi)用可以嗎?
老師你好,如果應(yīng)付賬款要清掉的話。應(yīng)付余額在借方,調(diào)整到營業(yè)外支出。應(yīng)付余額在貸方,調(diào)整到營業(yè)外收入。匯算清繳時(shí),營業(yè)外支出剔出來。剔出的這部分怎么解決?
老師,您好,記入營業(yè)外支出的壞賬損失,所得稅匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增嗎
老師,請問一下應(yīng)付款余額和實(shí)際余額不符,需要調(diào)整正確,都是很久時(shí)間的,原因無從查起。我這里做的營業(yè)外收支調(diào)整的,明年匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請問一下以前年底的應(yīng)付款差額對不上現(xiàn)在調(diào)整為營業(yè)外支出。匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
沒有,都是一些老賬了,所以,做了一些往來的調(diào)賬
你好,需要納稅調(diào)整。
是否在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”第30行,賬載金額填金額,稅收金額填0
105090這個(gè)表格里面去填寫。
老師,請明示一下,這個(gè)表格的第幾行填入?
你好,你截圖這個(gè)表格吧,記不住是哪幾行。
就是這張表
填入到第幾行,第幾列,請老師明示
二行第一列里面填寫的。
第二行里面,你看一下你們是什么時(shí)間的。