您好,這個(gè)是可以的,可以
老師,代管資金的核算收到時(shí)做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款。用代管資金支付費(fèi)用時(shí)借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。可以嗎?像這種預(yù)算會(huì)計(jì)要做沒(méi)?因?yàn)槿ツ晡覀円策@樣做,取賬簿數(shù)時(shí)出現(xiàn)了其他應(yīng)收款的余額
老師庫(kù)存現(xiàn)金顯示余額0,但是預(yù)收賬款余額顯示4萬(wàn)多,做憑證的時(shí)候,可以支出借管理費(fèi)用日用品,貸預(yù)收賬款
老師您好!我咨詢(xún)一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財(cái)政資金支付了一臺(tái)設(shè)備1萬(wàn)元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶(hù),又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢(qián)未支付,財(cái)政要求我們必須將此款退回金庫(kù),重新下達(dá)項(xiàng)目資金,再行支付! 去年的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額賬戶(hù)用款額度 貸:財(cái)政撥款收入,同時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶(hù)用款額度 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存—零余額 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。同時(shí)借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
老師,之前管理費(fèi)用有退回沖減,以前做了借銀行存款,貸:管理費(fèi)用,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件不識(shí)別,結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候只顯示借方余額,科目余額表顯示的是不減掉沖掉的這塊費(fèi)用,我現(xiàn)在可以做什么分錄調(diào)整一下呢,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息也是這樣的
老師好,單位新開(kāi)辦,刻章費(fèi)用是現(xiàn)金支付的,做賬時(shí)候借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,可是系統(tǒng)提示資金科目余額為負(fù),怎么辦?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車(chē)間主任的電子表格
員工用自己錢(qián)墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專(zhuān)票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師,那計(jì)提工資的時(shí)候,借管理費(fèi)用工資貸其他應(yīng)付款,這個(gè)其他應(yīng)付款是單位部分還是個(gè)人部分
這個(gè)是屬于個(gè)人部分