你好!你的現(xiàn)金是怎么來的?
老師,實(shí)際工作的時候老板只給一張購買辦公用品的費(fèi)用票回來,借:管理費(fèi)用 貸記什么科目呢?如果用庫存現(xiàn)金,但是之前庫存現(xiàn)金沒有余額,這樣庫存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了可以嗎?實(shí)際工作中像這種情況該怎么處理啊
老師,你好!請問一下一筆費(fèi)用去年未支付時掛了往來:借單位管理費(fèi)用—其他資金貸其他應(yīng)付款,今年付這筆錢的時候是財(cái)政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費(fèi)用—財(cái)政項(xiàng)目這個科目?。?/p>
老師,你好!請問一下一筆費(fèi)用去年未支付時掛了往來:借單位管理費(fèi)用—其他資金貸其他應(yīng)付款,今年付這筆錢的時候是財(cái)政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費(fèi)用—財(cái)政項(xiàng)目這個科目?。?/p>
老師,我們公司21年賬是代理記賬公司做的,給我們導(dǎo)的科目余額表我們從新建的賬,是一筆電費(fèi),借的管理費(fèi)用,貸的庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該貸庫存現(xiàn)金,而是應(yīng)該沖預(yù)付款,調(diào)在本月,我想問一下該怎么賬務(wù)處理
老師庫存現(xiàn)金顯示余額0,但是預(yù)收賬款余額顯示4萬多,做憑證的時候,可以支出借管理費(fèi)用日用品,貸預(yù)收賬款
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
微信付的
你好!是誰的**?老板嗎
這現(xiàn)金怎么做賬?
你好!這個要借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
老板的微信
你好!你好!這個要借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-老板
借管理費(fèi)用,開辦費(fèi),貸其他應(yīng)付款 老板,然后銀行付給老板,借其他應(yīng)付款老板,貸銀行存款,是這樣不?
你好!是的,就是這樣了
老師,原始憑證除了發(fā)票,是填付款申請書還是費(fèi)用報(bào)銷單?
你好!這個是付款單了
付款單是付款申請書嗎?
你好!其實(shí)不是,不過實(shí)際操作中,這些內(nèi)部單據(jù),企業(yè)自己定就行
嗯嗯,好的。謝謝老師
你好!不用客氣的了