同學(xué)你好 如果是已經(jīng)付款了就用銀行存款;未付款就用應(yīng)付賬款,這個(gè)要看具體業(yè)務(wù)有沒有付款。 已付款的單據(jù):發(fā)票、清單、入庫單、付款回單等等; 未付款的就沒有付款回單
老師你好,我們單位原來的賬務(wù)是在代理記賬做的,例如說報(bào)銷一筆員工的交通費(fèi),代帳的賬務(wù)處理是先借:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工。請問為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:銀行存款呢?
老師,如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯(cuò)分錄記成費(fèi)用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用。然后,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
請問下收到專票管理費(fèi)發(fā)票,為什么分錄直接借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸記銀行存款了,我們以前都是貸應(yīng)付賬款的。單據(jù)附什么在憑證后面呢?
老師,我是會(huì)計(jì)小白,剛到一家公主管叫我整亂帳,這是之前的會(huì)計(jì)做的21年的爛賬,我看她做的費(fèi)用都是如下圖記賬憑證,發(fā)票也有,但是都直接管理費(fèi)用,我是不是每張都應(yīng)該補(bǔ)一張借款單在后面,然后改憑證,分兩筆記賬,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
收到水電費(fèi)發(fā)票了,為什么不計(jì)入 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 而要記入 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ????
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的