你好,是先個(gè)人借款,然后報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用嗎??
我在看本企業(yè)之前的會(huì)計(jì)憑證,這里有一張記賬憑證寫(xiě)為分錄就是: 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請(qǐng)單以及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶(hù)專(zhuān)用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎?為什么這里的記賬憑證寫(xiě)的是應(yīng)收?
老師 我有個(gè)做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費(fèi)用發(fā)票 借方我知道管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用等,但是貸方怎么入賬呢,會(huì)不會(huì)和當(dāng)時(shí)做的銀行存款重復(fù)了,比如我貸:其他應(yīng)付款,但是銀行存款付過(guò)了,難道我要一筆一筆對(duì)銀行存款有沒(méi)有付,
請(qǐng)問(wèn)下收到專(zhuān)票管理費(fèi)發(fā)票,為什么分錄直接借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸記銀行存款了,我們以前都是貸應(yīng)付賬款的。單據(jù)附什么在憑證后面呢?
老師,之前老板買(mǎi)的辦公用品墊付的錢(qián)我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷(xiāo)是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?
老師,我是會(huì)計(jì)小白,剛到一家公主管叫我整亂帳,這是之前的會(huì)計(jì)做的21年的爛賬,我看她做的費(fèi)用都是如下圖記賬憑證,發(fā)票也有,但是都直接管理費(fèi)用,我是不是每張都應(yīng)該補(bǔ)一張借款單在后面,然后改憑證,分兩筆記賬,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢(qián),我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢(qián)可以嗎?不寫(xiě)分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開(kāi)核算嗎,如果分開(kāi)核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
銀行賬戶(hù)報(bào)告發(fā)證日期跟開(kāi)戶(hù)日期是填一樣的嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)工商年檢注冊(cè)資金填多少
老師,目前審計(jì)行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車(chē),可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報(bào)銷(xiāo)? 會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)資公司報(bào)稅都報(bào)哪些
其他應(yīng)付款,支付時(shí)間有限制嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前購(gòu)買(mǎi)了物資錢(qián)花了,過(guò)了兩年對(duì)方又把錢(qián)退回來(lái)了,質(zhì)量不行,那現(xiàn)在退回來(lái)怎么做賬
老師,所得稅匯算清繳,職工薪酬的帳載金額,應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)數(shù),對(duì)嗎?
她的記賬憑證是附的原始單據(jù)都是一張費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,一張銀行轉(zhuǎn)賬給她個(gè)人的銀行回單,還有發(fā)票
都是她先墊錢(qián)再來(lái)報(bào)銷(xiāo)的
你好,如果是先個(gè)人借款,然后報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,那就是需要通過(guò)? 其他應(yīng)收款? ?科目過(guò)渡一下的
不知道他們是不是先借款,之前的人都早走了
你好,她先墊錢(qián),再來(lái)報(bào)銷(xiāo)的,那就需要把其他應(yīng)收款? 換成? 其他應(yīng)付款 科目才是的