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Q

本月銷項(xiàng)稅335437.89 進(jìn)項(xiàng)稅33540.98元,比銷項(xiàng)稅多3.09元,這樣可以勾選嗎?

2022-12-02 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-02 09:23

最好多多少少的交一部分稅款,你看下你的季度稅負(fù)是多少?

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快賬用戶2482 追問(wèn) 2022-12-02 09:24

老師,稅負(fù)怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:25

繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)

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快賬用戶2482 追問(wèn) 2022-12-02 09:29

本季是查10月-11月的嗎?是稅負(fù)達(dá)到多少就不用交了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:30

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2482 追問(wèn) 2022-12-02 09:33

老師,這個(gè)稅負(fù)達(dá)到多少合適呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:34

你是什么行業(yè)的?每個(gè)行業(yè)不一樣。

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快賬用戶2482 追問(wèn) 2022-12-02 09:36

建設(shè)工程企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:36

增值稅稅負(fù)在2.5%左右。

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快賬用戶2482 追問(wèn) 2022-12-02 09:39

好的,這次就按這個(gè)勾選了,多的3.09元做賬的分錄怎么怎么做呢,還有報(bào)12月增值稅的是自動(dòng)在系統(tǒng)里遞減了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:43

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:43

轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:43

下次申報(bào)的時(shí)候,它會(huì)自動(dòng)給你抵扣。

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快賬用戶2482 追問(wèn) 2022-12-02 09:48

這3.09的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)在1月報(bào)12月增值稅的是自動(dòng)在系統(tǒng)里遞減了嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:49

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶2482 追問(wèn) 2022-12-02 09:49

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:50

不用客氣工作順利

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最好多多少少的交一部分稅款,你看下你的季度稅負(fù)是多少?
2022-12-02
你好,可以的,可以勾選。
2022-04-22
勾選的進(jìn)項(xiàng)票可以比銷項(xiàng)金額大,形成留抵
2024-02-18
您好, 您上個(gè)月的留抵5000元就夠抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額4000元,您也可以本月不勾選進(jìn)項(xiàng)
2020-08-30
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2022-06-14
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