最好多多少少的交一部分稅款,你看下你的季度稅負(fù)是多少?
#提問(wèn) 老師:勾選了9956元進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,銷項(xiàng)稅額只有9200元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多了756元,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢?
進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)月都要全部抵扣勾選是嗎,比銷項(xiàng)稅額多也可以是不
你好老師,5月份銷項(xiàng)稅額300 元 勾選了一張專票進(jìn)項(xiàng)稅額460元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了160元 ,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做分錄
發(fā)票只開(kāi)了730.19元,稅額94.91元 ,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有14526.87,稅額987.58元 ,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了很多 ,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候我要全勾嗎 ?
本月銷項(xiàng)稅335437.89 進(jìn)項(xiàng)稅33540.98元,比銷項(xiàng)稅多3.09元,這樣可以勾選嗎?
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
老師,稅負(fù)怎么算呢?
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)
本季是查10月-11月的嗎?是稅負(fù)達(dá)到多少就不用交了嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,這個(gè)稅負(fù)達(dá)到多少合適呢?
你是什么行業(yè)的?每個(gè)行業(yè)不一樣。
建設(shè)工程企業(yè)
增值稅稅負(fù)在2.5%左右。
好的,這次就按這個(gè)勾選了,多的3.09元做賬的分錄怎么怎么做呢,還有報(bào)12月增值稅的是自動(dòng)在系統(tǒng)里遞減了嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底
下次申報(bào)的時(shí)候,它會(huì)自動(dòng)給你抵扣。
這3.09的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)在1月報(bào)12月增值稅的是自動(dòng)在系統(tǒng)里遞減了嗎
你好是的,是這么做的。
明白了,謝謝老師
不用客氣工作順利