結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅9956 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額9200 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師:我12月份銷售不含稅額80000元,稅10400元。但進項材料票只有一份,不含稅額90000元,稅11700元。 可以全額勾選進項嗎?有人問我,你銷項額只有80000元,為什么會勾選出90000元的進項呢?怎樣解悉會合理些呢?未解說。
#提問 老師:勾選了9956元進項稅額發(fā)票,銷項稅額只有9200元,進項比銷項稅額多了756元,請問怎么做分錄呢?
請問一下老師,如果當期銷項稅額是10000元, 進項稅額是20000元,那我們是勾選10000元呢,還是勾選全部的20000進項稅?
老師,比如2月份本公司銷售開票金額20000元,增值稅銷項稅額1651.38元,進項發(fā)票金額600元,增值稅進項稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進項稅額為1832.65元發(fā)票,這一系列的業(yè)務,具體分錄應該怎么處理?
你好老師,5月份銷項稅額300 元 勾選了一張專票進項稅額460元,進項比銷項多了160元 ,請問這個要怎么做分錄
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師:留底的怎么做分錄?
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬