一、這個看本年的稅負率。 二、如果是稅負率過低,可以不用勾選進項稅發(fā)票,直接按銷項稅交稅處理。 三、如果是稅負率正常,可以直接勾選90000元的一張發(fā)票,本月不繳納增值稅。
老師:我12月份銷售不含稅額80000元,稅10400元。但進項材料票只有一份,不含稅額90000元,稅11700元。 可以全額勾選進項嗎?有人問我,你銷項額只有80000元,為什么會勾選出90000元的進項呢?怎樣解悉會合理些呢?未解說。
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元,耗用其中價值100萬元的原材料,用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購物的一批原材料損毀,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進行了進項稅額抵扣。當(dāng)月進料加工耗用的保稅進口料件金額100萬元。上期期末留底稅額6萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。我的問題是,當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算,我不會老師能直接給出過程嗎,因為我只能看到你的一條消息,我一直顯示系統(tǒng)繁忙,無法追問,也看不到你的追答
我想問下,假如我收到了進項發(fā)票是113萬元,然后當(dāng)月做賬是不是借:材料/固定資產(chǎn) 100萬,進項稅13萬,應(yīng)付賬款113萬,那么問題來了,我這個月的銷項不多,我不想抵扣這筆,這筆我不想勾選,那么做賬了就必須勾選嗎,還是說雖然記賬憑證上有進項稅額的,但是實際是不勾選也可以的,那問題又來了,不勾選,我又做賬了,我怎么從我的賬目上知道哪些是勾選了的,哪些是沒有勾選的,你們都做臺賬來解決,還是本身從別的方式就一眼能知道
老師:我公司為一般納稅人1月有收到進項稅票但公司屬于籌備期1月只收到了一筆總公司轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)包合同費實際還未進行原材料采購(會計分錄做的其他應(yīng)付款)也未開出銷項發(fā)票,公司會計分錄無待認證進項稅額的二級科目選項,是否可以不用勾選收到的進項稅票等業(yè)務(wù)正常開展后再進行勾選和抵扣呢,或者應(yīng)該怎么操作才是正確的謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務(wù)年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應(yīng)付款-海運費,是吧?分錄:借:應(yīng)收-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權(quán)投資的兩調(diào)兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應(yīng)收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務(wù)登記了