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Q

、甲公司購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1600000元,增值稅稅額272000元,材料已驗(yàn)收入庫。支付增值稅專用發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額130元,甲公司為增值稅一般納稅人,上述款項(xiàng)使用銀行匯票結(jié)算,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。(做分錄)

2022-12-01 20:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-01 20:38

學(xué)員你好,分錄如下 借*原材料1601000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額272130 貸*其他貨幣資金1873130

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學(xué)員你好,分錄如下 借*原材料1601000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額272130 貸*其他貨幣資金1873130
2022-12-01
您好,是需要分錄嗎還是
2022-12-01
你好同學(xué),請問咨詢什么問題
2022-12-01
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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