同學(xué)好,借記原材料,160萬元%2B20萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,10.8萬元%2B0.26萬元,貸計(jì)應(yīng)付票據(jù),銀行存款,
甲公司持商業(yè)匯票1 808 000元購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1 600 000元,增值稅稅額為208 000元,另用銀行存款支付包裝費(fèi)20000元,增值稅2600元,材料已驗(yàn)收入庫。甲公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算,應(yīng)編制如下會計(jì)分錄:
1、甲公司為增值稅一般納稅人, 發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。 (1) 2018年8月25日購入H材料-批,材料已驗(yàn)收入庫,月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為30000元。(采用實(shí)際成本法核算),請編制甲公司會計(jì)分錄:。 (2) 2018年9月5日,甲公司收到購入的H材料于次月收到發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為31000元,增值稅稅額5270元,已用銀行存款付訖。請編制甲公司的會計(jì)分錄: 2、甲公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。 (1)甲公司購入L材料-批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為3.000 000元,增值稅稅額為510 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為2.800 000元,材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,請編制甲公司會計(jì)分錄。。 (2)甲公司購入H材料- -批, 增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為3 000 000元,增值稅稅額為510 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為3100 000元,材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,請編制甲公司會計(jì)分錄。。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2×19年6月1日,從A公司購入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 000元,增值稅13 000元;同時(shí),對方代墊運(yùn)雜費(fèi)1 000元、增值稅稅額90元。已收到對方轉(zhuǎn)來增值稅專用發(fā)票。材料驗(yàn)收入庫(該企業(yè)材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算),款項(xiàng)尚未支付。7月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購入材料相關(guān)款項(xiàng)114 090元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會計(jì)分錄: (1)確認(rèn)應(yīng)付賬款: ?。?)償還應(yīng)付賬款:
3、甲公司購入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為S00000元,增值稅構(gòu)額為65000元,款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支栗付訖,材料已驗(yàn)收入庫,甲公司為增值稅-般納稅人,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算,應(yīng)編刺如下T會計(jì)分錄:
甲公司采用商業(yè)承兌匯票方式購入M材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 000元,增值稅額為13 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本98 000元,材料已驗(yàn)收入庫。采用計(jì)劃成本法進(jìn)行材料日常核算。編制采購與材料入庫的會計(jì)分錄。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?