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3、甲公司購入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為S00000元,增值稅構(gòu)額為65000元,款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支栗付訖,材料已驗(yàn)收入庫,甲公司為增值稅-般納稅人,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算,應(yīng)編刺如下T會計(jì)分錄:

2020-07-03 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-03 09:46

你好 借;原材料 500000 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)65000, 貸;銀行存款 565000

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你好 借;原材料 500000 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)65000, 貸;銀行存款 565000
2020-07-03
可以的,可以這么做的。
2023-03-12
學(xué)員你好,分錄如下 借*原材料1601000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額272130 貸*其他貨幣資金1873130
2022-12-01
您好,是需要分錄嗎還是
2022-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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