你好 購買的貨物用于非應(yīng)稅項目、集體福利和個人消費,不視同銷售,但其購進時的進項稅額不能抵扣
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進項稅額計入待抵扣進項稅額,還是正常做增值稅進項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
老師好。我是一般納稅人建筑施工企業(yè),這個月有差旅費的機票個火車票,計算出了進項稅額,那我這個月沒有銷項稅額,我申報稅的時候,這個進項稅填在附表二,那就是等于留抵稅額嗎?賬務(wù)需要處理嗎
老師好,關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品進項稅額扣除增值稅資料第六欄是填寫分數(shù)金額和進項稅額。 請問啊,這個分數(shù)和金額必須要填嗎? 如果本月收購的糧食比銷售的糧食多,形成庫存。那么在計算進項時進項稅額會比銷項稅額大,會形成留抵。這個正常嗎?
非房企轉(zhuǎn)讓舊房一般計稅,計算于項目相關(guān)的增值稅時,為什么用銷項稅額減去之前購進的增值稅進項呢,這個之前購進時候的進項,不是在購進當(dāng)年就已經(jīng)扣除了嗎
老師 企業(yè)進口用于個人消費的小汽車是視同銷售 正常計算銷項稅額 進項稅額不允許抵扣 那這個銷項稅是在進關(guān)的時候 海關(guān)已經(jīng)征收了嗎。這個題在最后匯總的時候 就沒有把這個銷項稅計入進去
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進項-9700.68 銷項62.12 進項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
那不視同銷售 這里為什么會有應(yīng)繳納的增值稅呢
你好 那是我們進口小汽車需要繳納的進項稅 不是銷項稅
你好,如答完記得結(jié)束服務(wù)給個5星哦