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非房企轉(zhuǎn)讓舊房一般計稅,計算于項目相關(guān)的增值稅時,為什么用銷項稅額減去之前購進的增值稅進項呢,這個之前購進時候的進項,不是在購進當年就已經(jīng)扣除了嗎

2022-09-13 22:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-13 22:59

同學(xué)你好 您可能需要再理一下。當年的進項當年已抵扣過了?,F(xiàn)在銷售只能抵扣現(xiàn)在的進項稅了。

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快賬用戶6571 追問 2022-09-13 23:06

這個為什么計算稅金時,扣減了1000×0.09

這個為什么計算稅金時,扣減了1000×0.09
這個為什么計算稅金時,扣減了1000×0.09
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齊紅老師 解答 2022-09-13 23:13

同學(xué)你好 這是計算土地增值稅時,為了計算對應(yīng)的城建稅及附加,所以要綜合考慮該項目從開始購進到銷售的整體增值稅。你看上邊解釋就是該項目的增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-09-13 23:14

至于申報,如果有其他進銷項,早就用過了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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