你好 是的可以 選擇了簡易計(jì)稅,36個(gè)月是不允許變化的
老師,我們是物流企業(yè),有普通貨運(yùn)和裝卸搬運(yùn)服務(wù),申請了簡易征收,那現(xiàn)在開票的話是選擇多少稅點(diǎn)呢
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個(gè)惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務(wù)局查了我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認(rèn)證不相符的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個(gè)應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個(gè)單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個(gè)事情 我這月申報(bào)物業(yè)費(fèi)58790.4 稅款3527.42電費(fèi)54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個(gè)電和物業(yè)費(fèi)不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費(fèi)還是電費(fèi)是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
我們是物流企業(yè),同時(shí)存在物流運(yùn)輸收入和搬運(yùn)裝卸收入,稅率分別9%和6%,但是搬運(yùn)裝卸是不是可以簡易征收?我們可以申請簡易征收么?都有什么政策?
老師我們是廢舊回收企業(yè),收入本身分為收處置費(fèi)按年收費(fèi)和免費(fèi)收回的廢舊物資機(jī)油濾芯這些入庫存然后又賣了,廢電池,還有油桶是需要清洗加工成鐵球出售的。我的問題是收回的這些廢舊物資如何確認(rèn)收入,以什么單價(jià)確認(rèn)收入。費(fèi)廢鐵球出售可以選擇簡易征收嗎?選擇簡易征收需要分別核算,我怎么分別核算呢
你好,請問老師這個(gè)再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因?yàn)槿霂斓娜渴莻€(gè)人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個(gè)人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個(gè)億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個(gè)對于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會(huì)計(jì)上的年利潤是負(fù)數(shù)的,這個(gè)我們公司有風(fēng)險(xiǎn),是做匯算清繳的那個(gè)會(huì)計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這種公司能呆嗎
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
固定資產(chǎn)購入時(shí)沒有發(fā)票,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填?
老師您好,2024.8月份支付購買電腦6500元,2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時(shí)怎么入賬?
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準(zhǔn)備作廢2024年發(fā)票,大約30萬以上,是不是會(huì)產(chǎn)生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實(shí)繳注冊資本,自然人c入股公司a,轉(zhuǎn)賬10萬給a公司法人, 那法人張三收到10萬,是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
等于正常稅率的和簡易征收的分開核算收入,成本需要分開核算么?還有就是可以開專票么?稅率開成3%對吧?
是的需要分開的,成本需要分開,即使是一樣的稅率也得分開,按照項(xiàng)目來結(jié)算成本可以開專票3%。
這個(gè)不存在差額征稅吧?等于就像小規(guī)模開專票一樣,金額就是收入,稅額就是增值稅,如果取得相應(yīng)成本,是專票也不能抵扣
不存在差額征稅的,如果是簡易計(jì)稅的,用不含稅的銷售額乘以3%,這個(gè)就是你需要繳納的增值稅。
物流企業(yè)取得的加油專票,可以正常抵扣吧?作為運(yùn)輸成本或者車輛費(fèi)用
你好,可以的,可以抵扣的。
老師,還有個(gè)問題,我們之前沒有開過發(fā)票,但是今年做的有無票收入,當(dāng)時(shí)還是小規(guī)模,今年8月轉(zhuǎn)了一般納稅人,是不是從轉(zhuǎn)為一般納稅人開始,可以適用加計(jì)抵減?只有運(yùn)輸服務(wù)和搬運(yùn)服務(wù),等于只有搬運(yùn)服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),是可以參與計(jì)算的,拿搬運(yùn)服務(wù)的銷售額除以總銷售額,如果大于50%,就可以享受加計(jì)扣除
你好轉(zhuǎn)了一般納稅人前三個(gè)月收入,現(xiàn)代服務(wù)收入大于總收入的50%的可以享受,如果小于的話不可以 符合要求的從你轉(zhuǎn)了一般納稅人開始就可以享受
搬運(yùn)服務(wù)站總收入的50%以上,而且你這個(gè)搬運(yùn)服務(wù)不能是簡易計(jì)稅。
等于說,如果我選擇加計(jì)抵減,那就是默認(rèn)搬運(yùn)服務(wù)選擇6%的稅率,就不允許開3%的簡易計(jì)稅的專票
對的,是的是這么做的
簡易計(jì)稅一經(jīng)選定,3年不得變動(dòng),等于不能說這個(gè)搬運(yùn)服務(wù),我給這個(gè)小規(guī)??蛻粲煤喴子?jì)稅開3%專票,給那個(gè)一般納稅人客戶開6%專票,如果用簡易計(jì)稅,不管客戶啥性質(zhì),我不能自由選擇,3年里必須3%專票
那加計(jì)抵減有沒有時(shí)間要求,比如說,轉(zhuǎn)一般納稅人前,搬運(yùn)服務(wù)的收入比例大于50%,那我選擇加計(jì)抵減,簽署那個(gè)10%的聲明,那然后嘞,簽署的時(shí)間是多久?截止2022年12月31日還是截止2023年11月28日,他這個(gè)年度是按哪個(gè)時(shí)間算的
對的,是的,你不管開給誰,你的稅率都是固定的,選擇了簡易計(jì)稅,三年內(nèi)不允許變更,都是開3%。
這個(gè)政策截止到今年年底 明年有沒有這個(gè)政策還不一定 轉(zhuǎn)了一般納稅人之后,三個(gè)月一般納稅人的搬運(yùn)服務(wù)收入占所有收入50%的,才可以享受這個(gè)政策。
老師,那個(gè)簡易征收的我看懂了,等于就是統(tǒng)一一個(gè)口徑,不存在區(qū)別對待,享受以后3年不變更,而且不能享受加計(jì)抵減 加計(jì)抵減的政策等于說是,從登記為一般納稅人開始,比如8月1日轉(zhuǎn)一般納稅人,8910三個(gè)月的現(xiàn)代服務(wù)占累計(jì)收入達(dá)到要求了,可以從11月開始享受,如果說沒達(dá)到要求,11月不能享受 那如果10,11,12月的收入滿足政策的比例要求,那等于1月可以享受,總之就是想享受政策的話,申請政策的前三個(gè)月需要數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)
第二個(gè)是這么理解的, 第三個(gè)不對,從八月份就可以開始享受。
老師,第三個(gè),如果8910不滿足,9、10、11月的三個(gè)月也不滿足,一直到10月、11月、12月的這三個(gè)月才滿足條件,不是從2023年1月才能開始享受加計(jì)政策?咱們暫且不說明年有沒有這個(gè)政策,假設(shè)有
不是 10月份開始就可以
某個(gè)月滿足了,就可以從這個(gè)月開始享受政策?
你好是的是這么做的