你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
根據(jù)上述資料進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理
這道題有點(diǎn)不會(huì)麻煩,老師交一下 要求:?根據(jù)上述資料,假定甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,請(qǐng)寫(xiě)出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
根據(jù)上述資料,判斷荔灣公司的會(huì)計(jì)處理是否正確;如不正確,簡(jiǎn)要說(shuō)明理由,并編制更正有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi))
要求:根據(jù)上述資料計(jì)算:(1)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)增值稅應(yīng)納稅額。
要求:根據(jù)上述資料,作有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷(xiāo)售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開(kāi)了一張發(fā)票,發(fā)票開(kāi)到了5月,但我這個(gè)賬是分開(kāi)做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬(wàn),原材料跟庫(kù)存商品都沒(méi)有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,這個(gè)人在公司是股東,這個(gè)公司申報(bào)稅沒(méi)有繳納有欠稅,他另外注冊(cè)一個(gè)公司影響新注冊(cè)的不?
我有一個(gè)公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問(wèn)一下工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報(bào)的數(shù)據(jù)呢
老師,團(tuán)建活動(dòng)支出,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
老師,我單位個(gè)體戶,給幾個(gè)員工發(fā)工資,這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)稅么
1借原材料180000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅23400 貸銀行存款203400
2借銀行存款237300 貸原材料210000 i應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出27300
3借原材料360000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅46800 貸實(shí)收資本300000 資本公積106800
4借委托加工物資168000 貸原材料168000
5借委托加工物資18000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅23400 貸銀行存款23400
6借庫(kù)存商品186000 貸委托加工物資186000
7借原材料380000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅49400 貸銀行存款429400
8借銀行存款11000 貸其他業(yè)務(wù)收入9734.51 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11000/1.13*0.13=1265.49
9借銀行存款3118800 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2760000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅358800
10借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入198000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅25740 貸銀行存款223740