你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
根據(jù)上述資料進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理
這道題有點(diǎn)不會(huì)麻煩,老師交一下 要求:?根據(jù)上述資料,假定甲公司取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,請(qǐng)寫出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
根據(jù)上述資料,判斷荔灣公司的會(huì)計(jì)處理是否正確;如不正確,簡(jiǎn)要說(shuō)明理由,并編制更正有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi))
要求:根據(jù)上述資料計(jì)算:(1)增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)增值稅應(yīng)納稅額。
要求:根據(jù)上述資料,作有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
老師,針對(duì)電算化,實(shí)際工作中,制單人可不可以是2個(gè)人,例如會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬憑證,出納負(fù)責(zé)收、付憑證?
勞務(wù)公司2024年暫估勞務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本1200萬(wàn)元,貸:應(yīng)付賬款-張三1200萬(wàn)元。2025年5月31日前來(lái)普通發(fā)票200萬(wàn)元,工資支付600萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)老師2025年怎么做會(huì)計(jì)分錄?
一般人企業(yè),請(qǐng)問(wèn)知道稅金,怎么倒退銷售的金額?設(shè)備類
你好,請(qǐng)問(wèn)55周歲的女員工 自己在交社保。未辦理退休,在單位簽什么合同啊,
老師,我的上一任把跟老板借錢做成其他應(yīng)收款了,我是接著做還是調(diào)整
客戶問(wèn)他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2個(gè)公司,A公司替B公司收了一個(gè)會(huì)議費(fèi),作為A公司分錄:借:銀行存款99 財(cái)務(wù)費(fèi)用:1 貸:其他應(yīng)付款-B公司 100,但是實(shí)際把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給B公司的時(shí)候,只轉(zhuǎn)了99,這樣就產(chǎn)生了1元的差額,作為B公司怎么處理呢?
老師,請(qǐng)教:23年5月將公司固定 資產(chǎn)賣出并將固定資產(chǎn)移交給對(duì)方,收到款項(xiàng)48萬(wàn),還有5萬(wàn)未收到,一直在等 5萬(wàn)收齊后再開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)確認(rèn)5萬(wàn)元無(wú)法收回,本月開(kāi)票53萬(wàn)元給對(duì)方。在23年5月至今此部分固定資產(chǎn)一直有做計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)本月開(kāi)票后相關(guān)賬務(wù)如何 處理
老師 舉個(gè)例子 :出口貨物,a是生產(chǎn)單位,b是銷售單位,出口化肥(不退稅,繳納增值稅)。,a公司報(bào)關(guān),b單位收匯,b公司結(jié)匯后把貨款用人民幣付給a公司,這種情況,賬務(wù)怎么處理呢?
酒店購(gòu)買餐具2萬(wàn)多如何做賬
1借原材料180000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅23400 貸銀行存款203400
2借銀行存款237300 貸原材料210000 i應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出27300
3借原材料360000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅46800 貸實(shí)收資本300000 資本公積106800
4借委托加工物資168000 貸原材料168000
5借委托加工物資18000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅23400 貸銀行存款23400
6借庫(kù)存商品186000 貸委托加工物資186000
7借原材料380000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅49400 貸銀行存款429400
8借銀行存款11000 貸其他業(yè)務(wù)收入9734.51 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11000/1.13*0.13=1265.49
9借銀行存款3118800 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2760000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅358800
10借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入198000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅25740 貸銀行存款223740