同學(xué)你好 你的問題是什么

大唐盛世公司2020年12月1日庫存現(xiàn)金日記賬余額為5500元,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù),請寫出以下業(yè)務(wù)會計分錄,并標指出,所填會計憑證類型收轉(zhuǎn)一日出納錢1000簽發(fā)現(xiàn)金支票向銀行提取現(xiàn)金1000元,二日,采購員張偉出差旅差費2000元三日出售舊報紙收到現(xiàn)金500元,五日報銷員工市內(nèi)交通費100元,19日,采購員張偉出差回來報銷差旅費1300元,剩余款項退回財務(wù)部
1.8月7日,采購員李達到財務(wù)部預(yù)借差旅費2000元。知存2.9月12日,采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元。3.10月8日,退還上月租人的塑料桶--批,收回包裝金押金2000元。4.11月3日,職工萬神鴻生病住院。開出轉(zhuǎn)賬支票墊付應(yīng)由該職工個人負擔的住院費30000元,其余費用直接從基本醫(yī)療保險中支付。寫分錄
2022年5月,公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)15日,采購部陳新報銷差旅費,其中往返高鐵車票2張,每張436元;增值稅專用發(fā)票一張,注明住宿費1500元,增值稅90元;出差補貼600元,余款交回現(xiàn)金。
10月6日-8日采購部業(yè)務(wù)員張強出差9日回來報銷差旅費5600元其中:交通費2000中元(坐飛機來回各半),住宿費200元,餐飲費500元,禮品交際費用500元(其他)。發(fā)票(略)姓名所屬的門雙位出蘭事由出總地點8記點政典兌額大馬)會計記點楊準交通工只交運費用限支披費小)市葉住店費江金費用其他費用口頭回(補付)金想歡國補付收新公字
10月6日-8日采購部業(yè)務(wù)員張強出差9日回來報銷差旅費5600元其中:交通費2000中元(坐飛機來回各半),住宿費200元,餐飲費500元,禮品交際費用500元(其他)。發(fā)票(略
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計已經(jīng)把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
補貼費用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票