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2022年5月,公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務15日,采購部陳新報銷差旅費,其中往返高鐵車票2張,每張436元;增值稅專用發(fā)票一張,注明住宿費1500元,增值稅90元;出差補貼600元,余款交回現(xiàn)金。

2022-06-16 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-16 15:32

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)

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快賬用戶3zwb 追問 2022-06-16 15:33

是的,分錄

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齊紅老師 解答 2022-06-16 15:33

你好 借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款?

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快賬用戶3zwb 追問 2022-06-16 15:36

金額呢?老師

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齊紅老師 解答 2022-06-16 15:37

你好,不知道之前出差的時候借款金額,無法確認具體的金額

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你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-06-16
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-11-11
您好,借:管理費用-差旅費,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)庫存現(xiàn)金貸:其他應收款
2022-11-11
同學 借 管理費用 -差旅費 436 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 住宿費 1500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 出差補助 600 ? ? ? ?進項稅 90 貸 庫存現(xiàn)金
2022-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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