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老師您好,,我想問一下,一般納稅人當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)票可以沖減未開票收入嗎?沖減后報表怎么填寫?

2022-11-29 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-11-29 14:16

你好!是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?之前確認(rèn)過無票收入嗎?

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快賬用戶2250 追問 2022-11-29 14:23

是真實(shí)業(yè)務(wù),確認(rèn)過未開票收入

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齊紅老師 解答 2022-11-29 14:44

你好!這樣是可以的,但是主表應(yīng)納稅額不可以出負(fù)數(shù)

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你好!是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?之前確認(rèn)過無票收入嗎?
2022-11-29
您好 增值稅附表一未開票收入可以填寫負(fù)數(shù)把這部分開票收入沖減
2022-05-12
就是你符合了收入確認(rèn)條件,就要確認(rèn)收入,做無票收入申報繳稅,后期開票,申報時要負(fù)數(shù)沖回
2021-07-01
對于小規(guī)模時期發(fā)票在一般納稅人時期紅沖并減去去年稅款的情況,若是普票且已納稅,可申請退稅或抵減以后稅額,具體依當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求操作;若是專票,要考慮沖減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額,會計(jì)分錄要根據(jù)紅沖發(fā)票類型(收入或成本等)分別處理。
2024-12-06
你好!你們是什么行業(yè)?一般不可以開零稅率發(fā)票,零稅率發(fā)票一般是跨境業(yè)務(wù)
2021-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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