這個(gè)一般當(dāng)天就可以的 我要查詢】-【涉稅信息查詢】-【辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢】模塊
2015年2月,星海會(huì)計(jì)事務(wù)所接受委托,審核信達(dá)股份有限公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表。注冊會(huì)計(jì)師對應(yīng)收賬款實(shí)施了發(fā)函詢證的審計(jì)程序,大部分公司已回函表示認(rèn)可結(jié)賬日的欠款或沒有復(fù)函提出了質(zhì)疑,只有5家公司再回函中分別反映以下信息: 1.A公司表示,余額100 000元已在2014年12月25日付清; 2.B公司表示,尾款40 000元已于2015年1月5日付清; 3.C公司表示,該公司曾于10月中旬預(yù)付款60 000元,足以抵付詢證函上所列示2張發(fā)票結(jié)欠款; 4.D公司表示,詢證函上所列的貨物從未收到; 5.E公司表示,2014年8月30日開的紅字退稅發(fā)票余額58 000元,已注銷了詢證函上的欠款。 要求: 1.請說明應(yīng)收賬款審計(jì)的目標(biāo)。 2.針對上述資料,請注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)行分析后,指出進(jìn)一步查證核實(shí)的方法。
13.宏達(dá)電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),均按稅法規(guī)定取得和開具相關(guān)票據(jù),請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規(guī)定,并計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。(5)當(dāng)月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺(tái)。商場在對外銷售時(shí)發(fā)現(xiàn),有3臺(tái)商品存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題,商場當(dāng)即要求退貨,并在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,該電冰箱廠當(dāng)天將電冰箱收回,并向商場開具了紅字專用發(fā)票后退回貨款。(6)向戊商場賒銷A型電冰箱80臺(tái),合同約定3個(gè)月內(nèi)付清全款,協(xié)議當(dāng)日提貨,向商場開具了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)本月共發(fā)生可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額300000元(含從丙單位換入原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)。另外,上述增值稅專用發(fā)票均已通過勾選確認(rèn)。
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,8月份出口了一批貨物,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在勾選平臺(tái)提交了,電子稅務(wù)局看到狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,我是不食要等到稽核通過后然后再做相應(yīng)退稅申請
二、信達(dá)辦公家居有限公司存貨內(nèi)部控制的實(shí)際情況如下:1、公司所有的采購由董事長一人說了算,無預(yù)算和計(jì)劃;2、在實(shí)際工作中,采購部經(jīng)理常常以事項(xiàng)緊急為由代為審批;3、倉庫管理的好友可以自由進(jìn)出倉庫并且接觸存貨;4、各車間、各部門需要存貨時(shí),不經(jīng)過申請審核批準(zhǔn),隨用隨領(lǐng),通常的作法是倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)用單直接出庫;5、存貨出庫,倉庫和車間(部門)不做登記;6、倉庫管理員視自己的工作情況,有時(shí)自己完成盤點(diǎn)工作,而盤點(diǎn)時(shí)只關(guān)注數(shù)量;盤點(diǎn)結(jié)果也不及時(shí)上報(bào);7、有關(guān)人員以工作多為由,將票據(jù)包括發(fā)票、入庫單等不能及時(shí)送達(dá)至財(cái)會(huì)部門,發(fā)現(xiàn)有的票據(jù)長達(dá)一年之久在有關(guān)人員手里,致使會(huì)計(jì)入賬不及時(shí),不能及時(shí)準(zhǔn)確地核算存貨及成本。要求:根據(jù)案例材料,回答以下問題:(1)簡要回答存貨管制的主要環(huán)節(jié)有哪些?(2)信達(dá)公司存貨管控中存在問題的環(huán)節(jié)及問題主要有哪些。(3)針對上述問題,從內(nèi)控角度,提出具體的改進(jìn)措施
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,生產(chǎn)各種日用家電產(chǎn)品,按月繳納增值稅納稅。假設(shè)該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合稅法的規(guī)定,如果沒有特別說明,發(fā)票均已通過勾選認(rèn)證。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制每筆業(yè)務(wù)的涉稅會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算該企業(yè)9月應(yīng)納增值稅稅額。2023年9月企業(yè)發(fā)生的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2020年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的"開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表",開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,修理本單位機(jī)床,取得對方單位開具的增值稅專用發(fā)票一張,注明修理費(fèi)2500元,增值稅325元,款項(xiàng)已用銀行存款支付,發(fā)票尚未通過認(rèn)證。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,該企業(yè)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品一批,已知該批產(chǎn)品成本價(jià)120000萬元,不含稅售價(jià)200000元,增值稅金26000元;同時(shí)收回同類舊產(chǎn)品作價(jià)1800
我問下,合伙企業(yè)下面有4個(gè)股東,都是有限責(zé)任公司,那是不是合伙企業(yè)不用交企業(yè)所得稅
請問老師,甲乙兩個(gè)自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個(gè)人持有(已實(shí)測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實(shí)收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方未分配利潤10萬(公司資本公積金額為0),請問申報(bào)報(bào)表時(shí)要如何處理這10萬?
藥協(xié)會(huì)支付講課教授勞務(wù)費(fèi),需要教授開具勞務(wù)發(fā)票嗎?
公司汽車辦的加油卡,預(yù)付款時(shí)開的預(yù)付卡發(fā)票,那么業(yè)務(wù)來報(bào)賬需要重新開票嗎(按實(shí)際消費(fèi)金額)?
23年我開具的銷售專票,現(xiàn)在購買方要求我作廢發(fā)票,可以作廢嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票之后,以前的紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖,這個(gè)怎么操作?
老師您好想問咨詢下,現(xiàn)在不是有國補(bǔ)的電器嘛,是以公司名義買的但是他只能開個(gè)人發(fā)票,這個(gè)現(xiàn)在怎么走賬
裝修公司的臨時(shí)工人工資如何發(fā)放?不交社保能按工資申報(bào)個(gè)稅嗎?還是說讓工人去稅務(wù)開勞務(wù)發(fā)票,按勞務(wù)報(bào)酬扣個(gè)稅?
老師,改造修繕房子,都屬于維修?不是新的固定資產(chǎn)哈?大院里新建的露天廁所是固定資產(chǎn)不?
小規(guī)模報(bào)增值稅的政策