同學,你好,不需要計入營業(yè)外收入
老師,請教一問題,現(xiàn)在享受免稅政策,要求開免稅字樣的普通發(fā)票,那發(fā)票上稅率是0,無稅額,那免稅的這部分是應該直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務收入呢,還是計入營業(yè)外收入里呢?
老師,是不是技術(shù)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓計算機著作權(quán)不征增值稅,免企業(yè)所得稅,那在主營業(yè)務收入列出技術(shù)轉(zhuǎn)讓二級科目嗎?預交時還匯算清繳時免呢?
老師好,小規(guī)模開的普票,免稅稅額部分還要做到營業(yè)外收入里嗎?
老師 小規(guī)模做免稅收入時 是把免得普票稅費和專票稅費都記入營業(yè)外收入-減免稅 還是只把專票減免稅款部分記入營業(yè)外收入-減免稅
老師,技術(shù)轉(zhuǎn)讓開票普票,享受免稅,那免稅部分要做賬計入營業(yè)外收入嗎
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?