你好,開票時開免稅字樣的發(fā)票,收入是不含稅金額記收入
老師,請教一問題,現(xiàn)在享受免稅政策,要求開免稅字樣的普通發(fā)票,那發(fā)票上稅率是0,無稅額,那免稅的這部分是應(yīng)該直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入呢,還是計入營業(yè)外收入里呢?
我們是建筑一般納稅人,開9%發(fā)票,現(xiàn)在有個免稅三年的政策,所以我們這段時間開發(fā)票是免稅開的,這期間我們開發(fā)票該如何記賬呢?借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入。還是借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅,借銷項稅,貸營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人一個季度開票45萬,享受免稅政策,不含稅銷售額是445544.55,減免稅額是4455.45。老師,像這種情況,做賬的時候應(yīng)該怎樣做呀,主營業(yè)務(wù)收入是45萬還是44萬那個呀,免稅的部分應(yīng)該記在什么科目呢
老師,請問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
我們是做糧食收購的公司,享受免稅政策,但是銷售的時候?qū)Ψ揭箝_專票,那會計分錄直接借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,對嗎?還是稅額需要在應(yīng)交稅費(fèi)里過一下
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會計處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會,需要繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進(jìn)項認(rèn)證過了,增值稅也報過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報告提醒,我們老板公司很多,每個公司都有控股,然后也會往里面轉(zhuǎn)往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報關(guān)聯(lián)年報
固定資產(chǎn)需要計入明細(xì)賬嗎
老師,你的意思是我發(fā)票總金額是1000,因為是免稅發(fā)票,營業(yè)收入算1000,是嗎?
嗯,是這樣的,因為你開的發(fā)票是免稅的,稅額沒有實(shí)際都是收入的金額
那未開票收入這部分呢,
一樣的,和開票收入處理一樣
都算收入,是嗎?謝謝
是的,沒有稅金都是收入的金額