你好,需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模餐飲公司會(huì)計(jì)做的帳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi),分錄如下,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款,(他這個(gè)是不是按照開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的發(fā)票計(jì)算的增值稅嗎),那無(wú)票的收入不繳費(fèi),他這么做對(duì)嗎,
老師好,第一個(gè)問(wèn)題是:請(qǐng)問(wèn)我們是一家小規(guī)模建筑公司,這月開(kāi)了15萬(wàn)的專(zhuān)票,只有普票才能享受優(yōu)惠政策,專(zhuān)票是要繳稅的對(duì)吧。第二個(gè)問(wèn)題是:我這樣做賬對(duì)不對(duì)借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。下月繳稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款可以嗎?
老師,我問(wèn)一下某公司銷(xiāo)售貨物并在同天收到了價(jià)稅合計(jì)的款項(xiàng),銀行已經(jīng)收到了,那這種情況下我們?cè)谧鰬{證的時(shí)候不是應(yīng)該直接借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?為什么他給的答案里頭還要讓我有一個(gè)應(yīng)收賬款,然后要用應(yīng)收賬款過(guò)渡一下呢?
收到貨款,什么時(shí)候借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒(méi)收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)如果是確認(rèn)收入的時(shí)候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬(wàn)一銷(xiāo)售出去沒(méi)開(kāi)票的,就是無(wú)票收入,那要體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下,就是我們公司購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品以后,嗯轉(zhuǎn)手就賣(mài)給對(duì)方了,然后對(duì)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,然后我們銷(xiāo)售的這個(gè)分錄怎么做,然后那個(gè)款項(xiàng)也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入,政府補(bǔ)助,同時(shí)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
幫忙開(kāi)1%的專(zhuān)票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢(qián)?
您好,請(qǐng)問(wèn)公司捐款,什么情況下可以抵增值稅。
單位盤(pán)虧了兩臺(tái)電腦,如何做賬
工程公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且按照工資申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
2023年9月,在電局上我勾選了進(jìn)賬抵扣合計(jì)1萬(wàn)元的發(fā)票,但是系統(tǒng)做賬,忘記做分錄了,現(xiàn)在補(bǔ)登記,怎么做分錄呢
老師安徽納稅申報(bào)還有明天一天,4月的
老師,我們是自己的房產(chǎn),然后收房租,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入的話(huà)是要按照合同簽訂日期還是收到收入為準(zhǔn),有法則嗎?
請(qǐng)問(wèn)簽訂的私車(chē)公用,對(duì)方要開(kāi)發(fā)票回來(lái)嗎?我們要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師在嗎 有問(wèn)題問(wèn)您
我們公司有對(duì)外投資,成為新公司的股東,在匯算清繳的時(shí)候要填寫(xiě)投資表嗎
你開(kāi)專(zhuān)票一定要有應(yīng)交稅費(fèi),你需要繳納增值稅。