你好? ? ? ? ? ? ? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入 這樣來做分錄? ??
2020年小規(guī)模納稅人減至1%納稅,小規(guī)模企業(yè)第三季度只開了含稅10000萬的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應(yīng)納稅部分為99.01。現(xiàn)在做報(bào)表,因?yàn)檎麄€(gè)季度沒超過30萬銷售額,享受免增值稅政策,報(bào)表怎么填呢,還是填增值稅報(bào)表第11欄,自動(dòng)跳出來稅額為297.03,不是應(yīng)該是99.01嗎
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票45萬,享受免稅政策,不含稅銷售額是445544.55,減免稅額是4455.45。老師,像這種情況,做賬的時(shí)候應(yīng)該怎樣做呀,主營業(yè)務(wù)收入是45萬還是44萬那個(gè)呀,免稅的部分應(yīng)該記在什么科目呢
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
小規(guī)模 目前普票,專票的稅金都用 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)的方式入賬了 那一個(gè)季度結(jié)束,享受45萬減免政策,普票的稅金怎么做賬務(wù)處理,是要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?還是不用管?
老師你好,假設(shè)小規(guī)模納稅人開具普票的時(shí)候稅率選擇了免稅開了30萬,又開了10萬的專票,這樣不就不能享受45萬免稅政策了嘛,那當(dāng)時(shí)開具普票時(shí)做賬是借的銀行存款貸的主營業(yè)務(wù)收入呀,這樣不就是多計(jì)入收入了嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師,那收入是寫45萬還是44萬那個(gè)呀
?你好? 你這個(gè)是? 免稅的企業(yè)還是說 你們只是因?yàn)槟汩_了45萬 普票免增值稅的呀 。? 我上面給你寫的是 免稅企業(yè)的分錄哦??
不是免稅企業(yè),就是小規(guī)模的企業(yè),一個(gè)季度用稅務(wù)局代開了45萬的普通發(fā)票(含稅金額),不知道該用哪個(gè)數(shù)確認(rèn)收入
?你好那你就做賬 :借 銀行存款45萬? 貸主營業(yè)務(wù)收入445544.55? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??4455.45? ? 季末結(jié)轉(zhuǎn):借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??4455.45貸營業(yè)外收入????4455.45