進口不征 城建稅計稅依據(jù)的是 D國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅
甲進出口公司本年進口白酒1800噸關(guān)稅完稅價格為12000萬元 關(guān)稅稅率30% 問下列說法正確的是 該進出口公司在海關(guān)繳納消費稅以后以后在國內(nèi)銷售該進口白酒,還要再繳納消費稅。 進口環(huán)節(jié),消費稅是¥39,450,000。 進口環(huán)節(jié)增值稅計稅依據(jù)和消費稅從價稅的計稅依據(jù)不一樣 進口環(huán)節(jié),消費稅是¥41250,000。
1.日日興隆商場2021年8月進口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價120萬元,貨物運抵我國入關(guān)前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元、6萬元、2萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。從海關(guān)將該批高檔化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用5萬元、增值稅進項稅額0.45萬元。 該批化妝品當月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額500萬元。高檔化妝品進口關(guān)稅稅率2,0%, 消費稅稅率15% 要求:計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、增值稅、消費稅和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增.值稅,單位萬元。 解答: 應(yīng)繳納進口關(guān)稅= 進口環(huán)節(jié)組成計稅價格=進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅= 進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納消費稅= 國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅=
進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅消費稅要在城建稅的稅基里扣除嗎
下列屬于城建稅計稅依據(jù)的是()。A進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進口環(huán)節(jié)繳納的消費稅D國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅
下列屬于城建稅計稅依據(jù)的是()。A進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進口環(huán)節(jié)繳納的消費稅D國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?