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甲進出口公司本年進口白酒1800噸關(guān)稅完稅價格為12000萬元 關(guān)稅稅率30% 問下列說法正確的是 該進出口公司在海關(guān)繳納消費稅以后以后在國內(nèi)銷售該進口白酒,還要再繳納消費稅。 進口環(huán)節(jié),消費稅是¥39,450,000。 進口環(huán)節(jié)增值稅計稅依據(jù)和消費稅從價稅的計稅依據(jù)不一樣 進口環(huán)節(jié),消費稅是¥41250,000。
1.日日興隆商場2021年8月進口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價120萬元,貨物運抵我國入關(guān)前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元、6萬元、2萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。從海關(guān)將該批高檔化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用5萬元、增值稅進項稅額0.45萬元。 該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額500萬元。高檔化妝品進口關(guān)稅稅率2,0%, 消費稅稅率15% 要求:計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、增值稅、消費稅和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增.值稅,單位萬元。 解答: 應(yīng)繳納進口關(guān)稅= 進口環(huán)節(jié)組成計稅價格=進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅= 進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納消費稅= 國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅=
進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅消費稅要在城建稅的稅基里扣除嗎
下列屬于城建稅計稅依據(jù)的是()。A進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進口環(huán)節(jié)繳納的消費稅D國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅
下列屬于城建稅計稅依據(jù)的是()。A進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進口環(huán)節(jié)繳納的消費稅D國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤