你好同學(xué),可以勾選認(rèn)證的,可以的。

老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司現(xiàn)在是小規(guī)模,7月收到專票沒(méi)有認(rèn)證,8月為一般納稅人,成為一般納稅人后可以認(rèn)證7月收到的專票嗎?
老師,我公司截至8月為止還是小規(guī)模納稅人,如果8月進(jìn)來(lái)專用發(fā)票我還是小規(guī)模納稅人還沒(méi)轉(zhuǎn)為一般納稅人,那后期假如10月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,8月的專用發(fā)票能在10月份認(rèn)證抵扣嗎?有沒(méi)有說(shuō)要在專用發(fā)票進(jìn)來(lái)之前小規(guī)模就要轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,公司在10月份將小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人,那10月份報(bào)9月份的稅是按小規(guī)模還是一般納稅人
你好老師 公司在10月從小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人,11月有一筆報(bào)銷,但發(fā)票是8月開(kāi)的,是否應(yīng)該認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
10月~11月是小規(guī)模納稅人,12月變成一般納稅人。為什么現(xiàn)在報(bào)過(guò)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表之后,就無(wú)法認(rèn)證12月份的發(fā)票了
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬(wàn)),按現(xiàn)在的費(fèi)用來(lái)需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開(kāi)始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫(kù)做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開(kāi)通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開(kāi)23年24年的房租發(fā)票,要房東給開(kāi)專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒(méi)有入費(fèi)用,掛的房東的往來(lái),那這次開(kāi)了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個(gè)人稅局代開(kāi)租賃發(fā)票能開(kāi)專票嗎
購(gòu)買會(huì)議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開(kāi)具個(gè)人還是單位名稱?可以直接公對(duì)公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊(cè)資金沒(méi)有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來(lái)了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么說(shuō)我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?


但是發(fā)票開(kāi)立時(shí) 我們是小規(guī)模納稅人 只是后來(lái)變更成一般納稅人后 業(yè)務(wù)部才進(jìn)行了這筆報(bào)銷
你好,現(xiàn)在稅務(wù)局我問(wèn)了一下,他也是允許這種情況的。