你好,如果說那個(gè)用不到的一些庫存產(chǎn)品,用不了那么多的,可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本的,咱用了多少就結(jié)算多少成本。
老師,我們廠生產(chǎn)設(shè)備,加安裝。平時(shí)是設(shè)備完工入庫,再出庫到項(xiàng)目上。等完工給對方開出發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)項(xiàng)目的成本,結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本時(shí),需要原始憑證嗎
老師,我們都是設(shè)備安裝項(xiàng)目的多,經(jīng)常訂貨都是廠家直接發(fā)貨到項(xiàng)目地,我們也沒有經(jīng)過公司入庫存再出庫,這是可以的嘛?收到發(fā)票,我們都是記:借:庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 。后面結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做賬可以的嗎?
老師,我們公司這個(gè)月收到的發(fā)票都要這個(gè)月入成本嗎?因?yàn)轫?xiàng)目需要的貨物都是直接從廠家發(fā)貨到業(yè)主那里,直接安裝調(diào)試的,要先做入庫再出庫嗎?
老師,我們公司很多項(xiàng)目都是結(jié)算了才開發(fā)票給業(yè)主,但是我們成本票都提前拿到了,因?yàn)閺S家直接送貨到業(yè)主單位安裝調(diào)試,全部裝好了才開發(fā)票業(yè)主,這個(gè)時(shí)間跨越好幾個(gè)月甚至跨年,那這些成本票我要怎么做賬?
老師我們主營業(yè)務(wù)有貿(mào)易 還有項(xiàng)目工程 都是提供家居的 像我們一個(gè)項(xiàng)目 需要買什么夾板 直接用到工程去裝飾 后面直接跟工廠拿貨家居到項(xiàng)目地點(diǎn) 這個(gè)我可以當(dāng)作庫存商品 進(jìn)出庫 但是買夾板這些貨款我計(jì)入什么科目合適?
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時(shí)候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤表
老師,我們開了378萬的建筑工程發(fā)票專票9個(gè)點(diǎn)異地項(xiàng)目我們預(yù)交稅費(fèi)多少
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤表
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營門店,直營門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)??詈皖櫩臀⑿湃牍珣舻目詈兔咳諄砜偟杲滑F(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個(gè)門店對的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好?。?/p>
老師,你好,現(xiàn)在有一家個(gè)體企業(yè),是報(bào)經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進(jìn)來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實(shí)際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報(bào)了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個(gè)在我們怎么處理啊
賬上有未分配利潤,但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費(fèi)500元做個(gè)表就可以吧
工商年報(bào)的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
像您說的這種情況,也是需要辦理入庫再辦理出庫的。
那公司都沒有倉庫啊
你好,你可以入庫以后接著出庫就行啊,就是體現(xiàn)這么一筆流程。
比如有的業(yè)主驗(yàn)收時(shí)候才開發(fā)票,那之前廠家訂貨的也有一年左右時(shí)間,購貨發(fā)票也陸續(xù)開給我們,是不是先入庫,等開發(fā)票給業(yè)主時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好同學(xué),那這樣的話就不太好,,就不要入庫出庫這樣做了,因?yàn)槲覄偛爬斫獾哪侵苯泳褪呛炗喓煤贤?,確定好這個(gè)業(yè)務(wù)以后,接著就從廠家發(fā)貨發(fā)給客戶了,我以為是很快速地就完成這個(gè)流程了呢。
有的項(xiàng)目跨度時(shí)間長啊,一兩年都有,廠家的發(fā)票也是陸續(xù)開來,那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)項(xiàng)目的成本啊
你好,那要是這樣的話。如果說廠家先發(fā)了貨物以后,咱沒有收到發(fā)票,我們先暫估成本, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。暫估。,等到后期廠家把發(fā)票開給我們以后,我們再把這個(gè)暫估沖掉,重新入賬,或者說直接把這個(gè)發(fā)票放到,暫估憑證的后面就可以的。
那比如2022年10月開票了,暫估成本。到2023年3月進(jìn)項(xiàng)票開來了,我也可以把3月份的發(fā)票放到2022年10月哪里嗎?已經(jīng)訂賬了,也可以放嗎
你好同學(xué),可以的,很多大公司都是這樣做的。
那就是前期做了暫估,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后面跨年收到進(jìn)項(xiàng)票,不需要處理入賬,直接把發(fā)票放到之前暫估那里,是嗎?也不用匯算調(diào)整吧
你好,收到的普通發(fā)票是直接這樣放的,如果專用發(fā)票的話,在體現(xiàn)一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,可以借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸利潤分配,未分配利潤。,要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的做法。