你好,那這個項目是針對純勞務(wù)合同的嗎?如果是的話,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,不允許抵扣。
企業(yè)是建筑工程類公司(一般納稅人)經(jīng)營范圍有建筑勞務(wù)分包,也有建筑企業(yè)勞務(wù)資質(zhì),合同約定簡易計稅開具建筑勞務(wù)3%的增值稅普票或?qū)F苯o對方公司。 請問開出的銷項稅額是否可以用進(jìn)項稅額抵扣?
就是勞務(wù)公司一般納稅人,但是有個項目是簽訂的純勞務(wù)合同,所以開3%專票,進(jìn)項稅額不得抵扣。那如果收到增值稅專用發(fā)票(例如幾十萬的編制標(biāo)書費(fèi)用事務(wù)所開具的),那是否要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進(jìn)項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
甲公司是銷售電器的增值稅一般納稅人,2022年5月發(fā)生下列事項:事項1:因財務(wù)人員工作疏忽,丟失了2022年5月10日外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票中的抵扣聯(lián);事項2:因財務(wù)人員對開票系統(tǒng)不熟練,導(dǎo)致開具增值稅專用發(fā)票時出現(xiàn)錯誤。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),回答下列問題。(1)增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)丟失后,甲公司財務(wù)人員該如何抵扣進(jìn)項稅額?(2)開具專票時出現(xiàn)錯誤是否可以將發(fā)票作廢?如果可以,進(jìn)一步說明該如何操作?
老師好,我們公司是制造業(yè),老板考慮人工費(fèi)沒有進(jìn)項票抵扣問題,成立一家勞務(wù)公司,把人工承包出去,這樣勞務(wù)公司就可以給生產(chǎn)制造企業(yè)開專票啦,但是老師我有個疑問,制造企業(yè)是取得啦勞務(wù)公司那邊的勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票可以抵扣增值稅啦,但是勞務(wù)公司那邊沒有進(jìn)項票,不是還得交增值稅么,整體看也沒降低稅負(fù)?。?/p>
20年七月份畢業(yè)的??粕?5年可以報考中級嗎
您好老師 私戶錢 通過什么途經(jīng)可以轉(zhuǎn)到公戶用。注資,借款 還有其他方法嗎?
上月的工資已經(jīng)計提,但是沒有發(fā)放,是讓應(yīng)付職工薪酬掛在那里,還是把應(yīng)付職工薪酬的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,使其科目余額為0?
老師,公司收回以前年度貨款五萬,經(jīng)查以前年度未確認(rèn)收入和成本,這樣怎么入賬?
老師,給別人開485500元的不含稅專票,稅點是13,那么需要收對方多少點?
請問 建筑小微企業(yè)成立工會好嗎? 我們目前是沒有繳工會經(jīng)費(fèi) 是否需要成立工會呢
我們是受托方收到委托方研發(fā)金費(fèi)知識產(chǎn)一個委托方持有,另一個共同持有,樣品委托方買走,這樣會計怎么做賬,人工,材料費(fèi),
老師,工商年報的社保信息具體從哪里取數(shù)呢?
有家企業(yè),借了老板20萬元,掛的是其他應(yīng)收款—老板,然后給職工申報了23萬元的工資,這個掛的是其他應(yīng)付款工資,象這種情況帳務(wù)該如何處理?
老師,當(dāng)月的獎金可以和下個月的獎金一起納入下個工資一起申報嗎?
如果轉(zhuǎn)出,是不是要在發(fā)票勾選平臺先勾選一下,再轉(zhuǎn)出。還是不勾選,直接做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄。然后將進(jìn)項稅額計入到費(fèi)用或成本中
記得兩種做法都對。
都可以的,兩種做法都對。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需要在電子稅務(wù)局附表二填列的,對嗎
是的對的是的對的是的。
那我總結(jié)一下,您看對不對,不管是否勾選,也不管是否抵扣,都不需要在發(fā)票勾選平臺進(jìn)行任何操作,只需要兩步:1、做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄;2、在電子稅務(wù)增值稅附表二填列。對嗎
不對的 兩種做法,要么你再勾選平臺里面選擇抵扣勾選,然后做鏡像,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后在都是在附表二里面操作的。還有一種做法,直接選擇不抵扣,勾選這個選項,然后你的增值稅申報表什么都不需要操作。
也就是只要不抵扣,僅僅是勾選是不需要在增值稅申報表里進(jìn)行操作的,對嗎
選擇不抵扣勾選,不需要在增值稅申報表里面填寫。
可以不勾選直接進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?這樣是不是不正確?
選擇不抵扣,勾選這個選項,直接加稅合計做賬就可以的。