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上月的工資已經計提,但是沒有發(fā)放,是讓應付職工薪酬掛在那里,還是把應付職工薪酬的金額轉到其他應付款,使其科目余額為0?

2025-06-26 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-26 17:48

你好,是的,先掛著了。

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快賬用戶5057 追問 2025-06-26 17:49

可不可以借應付職工薪酬 貸:其他應付款呢?哪種好呢

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齊紅老師 解答 2025-06-26 17:52

你好,可以。個人覺得沒發(fā),就還是掛著比較好

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你好,是的,先掛著了。
2025-06-26
您好 不需要把應付職工薪酬轉到其他應付款 就在應付職工薪酬科目下面掛著
2020-11-30
同學你好 發(fā)工資時做的借 應付職工薪酬 貸銀行存款 貸應付職工薪酬社??劭?貸應付職工薪酬公積金扣款?!绻@個是個人負擔的社保和公積金,是不計應付職薪酬的,是計入其他應付款;
2021-06-24
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應付職工薪酬 40000 貸:其他應付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
你好,應付職工薪酬貸方可以有余額,表示計提工資,借方表示實際發(fā)的工資,等實際發(fā)放借借方就可以了
2025-06-10
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