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上月的工資已經(jīng)計(jì)提,但是沒(méi)有發(fā)放,是讓?xiě)?yīng)付職工薪酬掛在那里,還是把應(yīng)付職工薪酬的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,使其科目余額為0?

2025-06-26 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 17:48

你好,是的,先掛著了。

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快賬用戶5057 追問(wèn) 2025-06-26 17:49

可不可以借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款呢?哪種好呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-26 17:52

你好,可以。個(gè)人覺(jué)得沒(méi)發(fā),就還是掛著比較好

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你好,是的,先掛著了。
2025-06-26
您好 不需要把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款 就在應(yīng)付職工薪酬科目下面掛著
2020-11-30
同學(xué)你好 發(fā)工資時(shí)做的借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社??劭?貸應(yīng)付職工薪酬公積金扣款?!绻@個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,是不計(jì)應(yīng)付職薪酬的,是計(jì)入其他應(yīng)付款;
2021-06-24
您好 那您發(fā)放的時(shí)候可以這樣寫(xiě)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
同學(xué),你好 之后要發(fā)嗎?
2024-01-14
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