你好,是的,先掛著了。
私人賬戶發(fā)放工資,計(jì)提的工資,做的是借,管理費(fèi)用 工資,貸,應(yīng)付職工薪酬 工資,然后四月做的是,借,應(yīng)付職工薪酬 工資,貸,其他應(yīng)付款,這樣做合理嗎?私人賬戶,還有,我們應(yīng)付職工薪酬科目有余額,是貸方負(fù)數(shù)
老師問(wèn)下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額。
老師我想問(wèn)一下,我們每月計(jì)提老板的工資但是次月不發(fā)放。需要把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?還是就在應(yīng)付職工薪酬科目下面掛著?
計(jì)提工資 借-管理費(fèi)用 貸-應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際發(fā)放是對(duì)公銀行轉(zhuǎn)到法人卡里發(fā)放的 借-其他應(yīng)付款-法人 貸-銀行存款 那應(yīng)付職工薪酬掛賬怎么辦?
老師:計(jì)提的12月工資15000元,沒(méi)有發(fā)放,12月的報(bào)表里應(yīng)付職工薪酬有余額,需要做調(diào)整: 借:應(yīng)付職工薪酬 15000 貸:其他應(yīng)付款-工資 15000
老師,我問(wèn)下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),取得的飛機(jī)票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開(kāi)人工費(fèi)的稅率是多少
老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動(dòng)帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開(kāi)的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
可不可以借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款呢?哪種好呢
你好,可以。個(gè)人覺(jué)得沒(méi)發(fā),就還是掛著比較好