你好! 簡易計稅,不可以抵扣進項的
老師我們是建筑工程 然后建筑勞務(wù)公司開了3%專票(簡易計稅)給我們建筑公司我們 建筑公司開給甲方9%(簽的是一般計稅合同)專票,請問我們建筑公司能否拿這個建筑勞務(wù)公司開來的3%專票來抵扣銷項稅?謝謝~~
老師您好! 請問,我們是建筑企業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有建筑勞務(wù)分包,稅種認定有"人力資源服務(wù)"。我們是否可以開勞務(wù)發(fā)票?開具的勞務(wù)發(fā)票稅率是多少?
企業(yè)是建筑工程類公司(一般納稅人)經(jīng)營范圍有建筑勞務(wù)分包,也有建筑企業(yè)勞務(wù)資質(zhì),合同約定簡易計稅開具建筑勞務(wù)3%的增值稅普票或?qū)F苯o對方公司。 請問開出的銷項稅額是否可以用進項稅額抵扣?
我們公司是一般納稅人,然后經(jīng)營范圍有勞務(wù)分包,我們幕后老板分包了一個工程,需要給施工單位開建筑勞務(wù)發(fā)票,我們公司就開出去3%的建筑勞務(wù)發(fā)票,然后由包工頭代開的個人抬頭的勞務(wù)發(fā)票給我們公司,作為成本,這樣在稅務(wù)角度是否合理? 還是說開勞務(wù)發(fā)票是不是同時包括營業(yè)范圍有建筑勞務(wù),另外還要辦理勞務(wù)資質(zhì)證才能開建筑勞務(wù)發(fā)票?
建筑勞務(wù)分包,開了專票3%給甲方,我們公司可以用什么進項抵扣增值稅呢? 本公司還有建筑施工資質(zhì),平常項目基本都是建筑施工的
匯算清繳時,軟件服務(wù)費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費顯示為付數(shù),在期間費用明細表是就填負數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
一般納稅人開具的3%的專票的銷項也是不可以用進項抵扣? 只能實打?qū)嵉拈_多少交多少
是的,你的理解很對
如果按照一般計稅的方式開具普票或?qū)F本涂梢杂眠M項稅額抵扣。按照正常的銷項稅額-進項稅額=應(yīng)交增值稅
是的,一般計稅可以抵扣進項稅額的,你的理解很對
一般計稅方式開具9%的"建筑勞務(wù)/勞務(wù)服務(wù)"發(fā)票也是一樣的(銷項稅額-進項稅額=應(yīng)交增值稅)??
對的,一般計稅 銷項稅額-進項稅額=應(yīng)交增值稅 建筑勞務(wù)9%/勞務(wù)服務(wù)6%
簡易計稅和一般計稅方式,如果開具的是建筑勞務(wù),那么發(fā)放的人工可以直接作為成本入賬?
可以的,你的理解很對
懂了!謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝