你好沖銷原來的分錄就可以的
你好,超市確定聯(lián)營客戶確定收入,借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入-聯(lián)營客戶,但超市不管理聯(lián)營客戶的庫存,怎么結轉成本?分錄怎么做?
超市多收顧客300元,已經(jīng)計入主營業(yè)務收入,后面銀行轉賬退給客戶,應該怎么做分錄呢?
老師好,平時經(jīng)常多收客人錢1元,是借銀行存款1,貸主營業(yè)務收入-抹零收入1, 飯店少收了客人一元,這個分錄借方應該用什么科目呢?謝謝。
老師,我們屬于家具定制行業(yè),客戶補吊柜140元,已經(jīng)確認了收入,借:應收賬款140元,貸:主營業(yè)務收入140元,現(xiàn)在無法收回我應該怎么做賬?
老師 已經(jīng)確認了收入,后期要退給客戶2000元,我做的憑證是 借:主營業(yè)務收入2000元,貸:銀行存款2000元 還是應該 貸:銀行存款2000元 貸:主營業(yè)務收入-2000元呀 還是要怎么處理呀
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務費計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來。營銷推廣費和軟件服務費能不能一起計入銷售費用-服務費?
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務費計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來。營銷推廣費和軟件服務費能不能一起計入銷售費用-服務費?
老師,獲得的土地出讓金用于自用建筑時,屬于無形資產(chǎn),不計入建筑成本,用于出售房產(chǎn)時,計入開發(fā)成本。那為什么用于建造廠房的土地使用權攤銷額在廠房建造期間計入在建工程成本,而不是直接確認為無形資產(chǎn),最后在建工程還要轉為固定資產(chǎn),這不就是說這個建筑的成本也包括土地使用權(在建工程成本)嗎?建造廠房就是自用,土地使用權到底計不計入自用的成本呢?
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務費計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費計入銷售費用-宣傳推廣費,稅務年報時會不會調(diào)增?
入職1年,去年24年3月的社保還能補嗎
從東方公司購進B材料800公斤,單價為60元,價款計48000元;C 材料700公斤,單價為80元,價款計56000元。增值稅發(fā)票上注明增值稅額為13520元。兩種材料同時運回,發(fā)生共同的運費545元(其中增值稅45元),以銀行存款支付。材料已驗收入庫,貨款未付。 這題的運費可以寫成266和234嗎
老師你好,剛才我門公司給個體戶開了一張普票,我們是一般納稅人,我說不劃算無法抵扣進項,然后老板說不拿去抵扣,不明白,謝謝老師
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務費分別計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來有人訂房。
老師我們是裝修公司,我想問哈比如我們給供應商買裝修材料,付款20000,然后這筆裝修款補貼400,我們掛賬時候掛20000,但實際付20000-400=19600。,這個400是裝修補貼進什么科目安,掛賬和實際付款時應該怎么做會計分錄安。收到400裝修補貼又怎么做會計分錄安老師。我都有點繞暈了
老師,客戶對公收了100萬,給供應商95萬(沒有發(fā)票),他說先收款到對公,然后對公轉賬給供應商,做中介,介紹旅游團住宿,實際收入才5萬,這種情況報稅要怎么報(增值稅)
怎么做呢老師?
借營業(yè)外收入貸銀行存款
我是這樣做的,可是感覺錄憑證的時候不對?
感覺這樣損益表里的主營業(yè)務收入增加了?
結轉收入時才443655.94,
你好,借方是沖減營業(yè)外收入。
沖減是怎么做憑證呢老師?-300嗎
對的,對的,貸方負數(shù)就是沖減。