按你上面的來做就可以
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,9 月開票2000元服務費,這個2000元是一年的,分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:預收賬款-a公司 每月分錄: 借:主營業(yè)務收入 2000/12 貸:預收賬款-a公司 2000/12
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務進行賬務處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅 60
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務進行賬務處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅 60
老師,我公司有職工誤轉(zhuǎn)了2000元進入公司賬戶,已全額退回,另產(chǎn)生了3元的轉(zhuǎn)款手續(xù)費,請問我如下分錄正確嗎? 收到時:借:銀行存款2000,貸:其他應付款2000 退回時:借:其他應付款2000,貸:銀行存款2000 請問3元的手續(xù)費如何處理呀,謝謝老師
一般納稅人建筑行業(yè)老師怎么收取這個額外的這個稅點呢?城建城市建設(shè)是7%教育負加3%地方教育附加2%。收取額外的稅點一般是怎么算的呀?請把公式幫我寫出來,謝謝。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,報表上資產(chǎn)減值損失是負數(shù),那匯算清繳表上、應該納稅調(diào)增還是調(diào)減?。?/p>
主播成立工作室給公司開票,每月每個工作室大概200多個,以后可能還會不斷增加,做賬的時候有必要在經(jīng)過應付賬款過渡嗎?
不得擔任獨立董事這里有點不理解,有沒有快速記憶方法
公司幾個部門之間會互相領(lǐng)用部門完成的半成品,只有一個部門會有最終的產(chǎn)成品,如何進行成本核算?
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個獨企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費用這項60000全年的生活費用了
您好,幫忙算下,補交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計算的,麻煩公式具體寫下
甲應收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應承擔賠償,在當月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應如何處理
借:主營業(yè)務收入2000元,貸:銀行存款2000元 這樣么
主營業(yè)務收入可以在借方么
嗯 這樣也可以的哦
這樣做了之后 結(jié)賬的時候顯示損益科目未結(jié)平是什么原因呢
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
好呢 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝