你好同學(xué),這個(gè)不能較真,是市場(chǎng)貿(mào)易商根據(jù)自身情況加的稅點(diǎn)
×19年12月31日,甲公司庫(kù)存丙材料的實(shí)際成本為100萬(wàn)元。不含增值稅的銷售價(jià)格為80萬(wàn)元,擬全部用于生產(chǎn)1萬(wàn)件丁產(chǎn)品。 將該批材料加工成丁產(chǎn)品尚需投入的成本總額為40萬(wàn)元。 由于丙材料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降,丁產(chǎn)品每件不含增值稅的市場(chǎng)價(jià)格由原160元下降為110元。 估計(jì)銷售該批丁產(chǎn)品將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)合計(jì)為2萬(wàn)元。 不考慮其他因素,2×19年12月31日。甲公司該批丙材料的賬面價(jià)值應(yīng)為( ?。┤f(wàn)元。 請(qǐng)教老師這里,產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是110-2=108嘛?那成本的價(jià)格呢?沒(méi)看到題目給,這怎么比較成本和可變現(xiàn)凈值呢?材料的可變現(xiàn)凈值價(jià)格=80-40-2=38?
市場(chǎng)貿(mào)易商不含稅報(bào)價(jià)3660元,為什么轉(zhuǎn)換為含稅價(jià)格是4000元,相差0.915倍,請(qǐng)問(wèn)是怎么樣換算的呢?
老師你好某公司為增值稅一般納稅人,2019年5月將自產(chǎn)的2000t鋼材出售給某建材公司每棟剛才不含增值稅的價(jià)格為3800元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,該價(jià)格明顯偏高,且不具有合法商業(yè)目的一知市場(chǎng)上同類鋼材平均不含稅的價(jià)格為2900元要求計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額 就想問(wèn)一下老師,這個(gè)的公式是什么
為了擴(kuò)展市場(chǎng),公司將外購(gòu)的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶的分錄該怎么做呢?外購(gòu)商品一共含稅價(jià)格1130元,稅款130,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)免費(fèi)的贈(zèng)送分錄怎么寫(xiě)呢?請(qǐng)寫(xiě)老師能寫(xiě)出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝!但是稅務(wù)局說(shuō)要組成計(jì)稅價(jià)格來(lái)作為視同銷售!
12月28日,萬(wàn)家食品有限公公司決定用奶黃包與沃爾瑪連鎖超市的兩臺(tái)復(fù)印機(jī)交換。奶黃包的公允價(jià)值(不含稅)為67200元;沃爾瑪連鎖超市復(fù)印機(jī)的賬面余額為60000元,公允價(jià)值(不含稅)為為62900元,另支付補(bǔ)價(jià)4859元。萬(wàn)家食品有限公司換入的復(fù)印機(jī)作為固定資產(chǎn)移交給辦公室使用;沃爾瑪連鎖超市換入的奶黃包以備銷售。奶黃包計(jì)稅價(jià)格等于公允價(jià)值,兩公司適用的增值稅稅率為13%,假設(shè)雙方均未對(duì)存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備;整個(gè)交易過(guò)程未發(fā)生除增值稅以外的其他相關(guān)稅費(fèi)。是全部?jī)?nèi)容會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?