你好,您可以作為出差補助。
老師,您好,員工自己開車出差,有公里數(shù),有線路圖,但是沒有發(fā)票,我能做成出差補貼嗎
老師,老板出差開車去的,有些費用沒有取得發(fā)票,我可以做出差補貼給他嗎,自己開車去,有家有票和住宿票
老師,您好,我公司員工用自己的車出差,有出差路線,按一公里多少補貼,員工拿回來高速費的發(fā)票,部分油票,這部分做差旅費,剩下的按補貼算,合并到個稅去申報,這樣可以嗎
您好,老師,關(guān)于員工出差,自有車輛油費補貼,需要提供油費發(fā)票嗎,我們有財務(wù)制度規(guī)定的員工自有車輛出差補貼每公里1.5元,如果員工申請報銷時沒有提供油費發(fā)票可以稅錢扣除嗎
你好老師,員工出差開的自己的車,公司有制度補每公里1.5元,員工會提供出差導(dǎo)航公里數(shù)截圖,那補給員工的油費補貼需再提供油費發(fā)票嗎? 像這樣的油費補貼是不是按差旅報銷,不用記到工資中申報呢?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
做成出差補助,還需要申報個稅嗎
這個能企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
差旅費補助也不需要發(fā)票,可以稅前扣除。
那這個需要申報個稅嗎
你好,出差補助不需要申報個稅?