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7月份付了租金20000 押金5000 一共25000 沒有收到發(fā)票 該如何做分錄 中間月份攤銷如何做分錄 11月份收到7月份的發(fā)票如何做分錄

2022-11-21 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-21 18:19

這個支付的租金是七月份到幾月份的

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快賬用戶4903 追問 2022-11-21 18:19

一年的租金 今年7月到明年7月

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齊紅老師 解答 2022-11-21 18:21

借其他應收款25000貸銀行存款, 然后從七月份開始分攤借管理費用2萬除以12 貸其他應收款 一個月都開始按月做第二個分錄,就可以 11月份借其他應收款,借管理費用負數(shù)20000/12*4 借管理費用貸其他應收款20000/12*5

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快賬用戶4903 追問 2022-11-21 18:29

11月份收到發(fā)票不做賬務上的任何處理嗎 就正常攤銷計管理費用

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齊紅老師 解答 2022-11-21 18:30

你好,11月份給你紅沖了之前的管理費用。

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快賬用戶4903 追問 2022-11-21 18:50

如果是直接一筆銷售費用發(fā)生7月份發(fā)生并付款 11月份才取得這個發(fā)票 那這個費用發(fā)生和收到發(fā)票的分錄應該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-11-21 18:52

你好,做到七月份借管理費用貸銀行存款,11月份收到了發(fā)票,借其他應付款貸管理費用,借管理費用貸其他應付款。

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快賬用戶4903 追問 2022-11-21 18:58

收到發(fā)票后的 借 其他應付款 這個是過度的分錄么 我可以這樣理解么

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齊紅老師 解答 2022-11-21 19:11

是的 可以這么理解的

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這個支付的租金是七月份到幾月份的
2022-11-21
你在七月份可以補上的,借預付賬款貸銀行存款 借銷售費用 貸預付 七月份沒有做的話,做到11月份
2022-11-21
你好,那你七到十月份是怎么做的。
2022-11-08
借預付賬款貸銀行存款,然后分攤四到七月份的借管理費用,貸預付賬款,剩下的每個月分攤。
2021-08-02
你好 9月 借預付賬款 貸銀行存款 10月 借管理費用 應交稅費應交增值稅 貸預付賬款
2022-10-20
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