這個支付的租金是七月份到幾月份的
老師,如果6月公司預付房租水電服務費等一筆10000元,當時入賬分錄為: 借:預付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計提房租費的分錄如何寫呢,當7月份收到6月份當月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師,6月房屋租金,7月份收到發(fā)票并付款,請問怎樣做會計分錄。7至9月的租金7月份付款并收到發(fā)票,請問怎么做會計分錄,謝謝
我公司為出租不動產,每年的7月份為承租方開具增值稅專用發(fā)票,金額419047.62元,稅額20952.38元,收入按月分攤確認收入,請問每月如何做分錄?并未收到錢,現(xiàn)在開具了這份發(fā)票,也還未收到錢,請問又該如何做賬
老師,7月份支付了4-9月份的辦公室租金,之前沒有計提,發(fā)票是7月開的,請問7月的會計分錄如何做
9月預付了一年房租,10月收到房租增值稅專用發(fā)票。9月如何攤銷,10月收到增值稅專用發(fā)票后如何做會計分錄,10月及之后的月份如何攤銷
老師,請問2024年12月31日申報完房產稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因為24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
請問兩個同為供應商 一個供應商代付另一個供應商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
預付給供應商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預估入賬,還是按照實際入賬呢
請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉內銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
銷售汽車方面的課程的會計分錄
請問高企行業(yè),現(xiàn)在沒有研發(fā)支出,但做賬有,可以嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾??! 昨天那個核算成本問題匯總表,開會我怎么表述好一點,老師。說7月和8月成本核算結果和8月庫存金額差異太大?因為7月是實盤過的
一年的租金 今年7月到明年7月
借其他應收款25000貸銀行存款, 然后從七月份開始分攤借管理費用2萬除以12 貸其他應收款 一個月都開始按月做第二個分錄,就可以 11月份借其他應收款,借管理費用負數(shù)20000/12*4 借管理費用貸其他應收款20000/12*5
11月份收到發(fā)票不做賬務上的任何處理嗎 就正常攤銷計管理費用
你好,11月份給你紅沖了之前的管理費用。
如果是直接一筆銷售費用發(fā)生7月份發(fā)生并付款 11月份才取得這個發(fā)票 那這個費用發(fā)生和收到發(fā)票的分錄應該怎么做
你好,做到七月份借管理費用貸銀行存款,11月份收到了發(fā)票,借其他應付款貸管理費用,借管理費用貸其他應付款。
收到發(fā)票后的 借 其他應付款 這個是過度的分錄么 我可以這樣理解么
是的 可以這么理解的