您好,發(fā)票回來先沖暫估,再用發(fā)票金額入賬
老師,暫估材料入賬是按不含稅入賬嗎?如果生產(chǎn)已用發(fā)票還沒來我怎么處理?
您好 老師 平時我們開發(fā)票按照合同來開發(fā)票是吧?如果我和其他公司簽了15萬的買賣合同~但是第一批拿了10萬的貨 第二批拿了2萬 總共拿了12萬的貨的話 和合同不一致了 那怎么處理 重新簽合同 還是按照實際拿貨來開發(fā)票 如果實際拿貨開發(fā)票的話 發(fā)票和合同不一致呀 怎么處理
2021年12月份合同收入100萬,但實際開票90萬,按照發(fā)票入賬的話,差額部分怎么處理
按照合同簽訂時間確認(rèn)收入,但是合同簽訂好后也沒發(fā)票什么的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
員工報銷沒有發(fā)票,然后用發(fā)票來充,報銷單怎么寫?按實際入賬還是按發(fā)票入賬?
請問兩個同為供應(yīng)商 一個供應(yīng)商代付另一個供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實際入賬呢
請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
銷售汽車方面的課程的會計分錄
請問高企行業(yè),現(xiàn)在沒有研發(fā)支出,但做賬有,可以嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。? 昨天那個核算成本問題匯總表,開會我怎么表述好一點,老師。說7月和8月成本核算結(jié)果和8月庫存金額差異太大?因為7月是實盤過的
小規(guī)模,免稅,分錄,轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入的,借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅在設(shè)三級科目應(yīng)該是什么
還是說不能寫增值稅,按暫估入庫
這個增值稅是不能暫估的,只能暫估庫存商品或成本
可以按實際入不呢,然后發(fā)票回來直接放在憑證后面呢