晚上好,我們除了昨天的表格里的統(tǒng)計,還有哪些建議需要其他人員配合的,我們一起寫一段。7月實(shí)盤過跟成本過高沒有直接的聯(lián)系
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
2x××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進(jìn)行了出納交接。交接時,庫存現(xiàn)金日記賬余額為5200元,實(shí)際清點(diǎn)余額為4900元,經(jīng)查,有300元費(fèi)用已報銷支出,但因有關(guān)會計記賬憑證未審核未能及時入賬。公司持有天馬行空公司可轉(zhuǎn)債500份,每份1000元,國庫券300000元,均核對無誤。銀行存款日記賬余額789600元,經(jīng)和開戶行核對一致。賬簿憑證類:(1)本年度現(xiàn)金日記賬1本;(2)本年度銀行存款日記賬2本;(3)空白現(xiàn)金支票37張(AE101136號至AE101170號)(4)空白轉(zhuǎn)賬支票52張(BE200340號至BE200391號)、支票簿1本;(5)托收承付登記簿1本;(6)付款委托書1本;(7)信匯登記簿1本;(8)金庫暫存物品明細(xì)表1,與實(shí)物核對相符;(9)銀行對賬單(1-6月)6本。印章:(1)大唐盛世公司財務(wù)處轉(zhuǎn)論印章1枚;(2)大唐盛世公司財務(wù)處現(xiàn)金收論印章1枚;(3)大唐盛世公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章1枚。要求:設(shè)計并完成出納工作交接書。(老師你的回復(fù)為什么總是“參考一下這個”,具體是哪個,我能看到的全是我的提問)
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費(fèi)用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險,因為這些人是臨時季節(jié)性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進(jìn)行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進(jìn)行所得稅調(diào)整的時候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險?沒通過應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
老師,這個月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進(jìn)貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請講一下,講的細(xì)致有耐心的請回復(fù),謝謝。
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師還記得前天我問售后機(jī)的事情嗎?把之前混在原材料和制造費(fèi)用里的售后機(jī)成本暫不挑出來重新歸類,就是前面的數(shù)據(jù)暫時不管吧, 然后全盤會計意思說,用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),不在財務(wù)里面改科目, 然后7月份報表,7月份建科目? 老師我是小白,用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),可以解析一下,其實(shí)我不懂的?;蛘吣0媸鞘裁礃拥?,叫我做我都不知道怎么做
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。? 昨天那個核算成本問題匯總表,開會我怎么表述好一點(diǎn),老師。說7月和8月成本核算結(jié)果和8月庫存金額差異太大?因為7月是實(shí)盤過的
小規(guī)模,免稅,分錄,轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入的,借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅在設(shè)三級科目應(yīng)該是什么
你好,老師!汽車銷售行業(yè),公司有2個對公賬戶。車貸款從一個賬戶進(jìn)賬,然后把該筆貸款轉(zhuǎn)入公司另外一個對公賬戶,賬務(wù)處理怎么做?會計分錄如何做?
高薪班有金蝶EAS版本實(shí)操嗎
老師,你好!汽車銷售行業(yè),公司有兩個對公賬戶,汽車貸款從一個賬戶進(jìn)賬,然后把該筆貸款從該賬戶轉(zhuǎn)入另一個對公戶,怎樣做賬務(wù)處理,會計分錄怎么做呀?
內(nèi)控:作為財務(wù)經(jīng)理,公司的內(nèi)控這塊怎么去著手
公司邀請知名專家指導(dǎo)5天研發(fā)工作,公司按3600元一天核算專家咨詢費(fèi),則共計需支付專家咨詢費(fèi)多少
期間費(fèi)用表在哪里查看,
計算下采購材料含稅價23.5,未稅直接出售多少錢才不虧錢
把1-8月份費(fèi)用調(diào)整為成本需要重新報財務(wù)報表嗎