同學你好 沒有付錢,沒有開票,暫不進行賬務處理
我們公司跟乙方簽訂了好幾個合同,我們根據發(fā)出時間按批進行核算,但由于運輸方式不同,到貨時間有先后了,客戶按收到貨確認價格,往往把前后的訂單調換價格,這個有什么好辦法處理嗎
服務行業(yè)比如代理記賬行業(yè)和律師事務所,確定收入的依據是什么?按照收費時間計算還是簽訂服務合同生效日計算?
因我司簽訂的合同都是跨年度的項目 比如簽訂周期22.2-23.1(一年),貨款分首期,中期,末期,考慮到開具的發(fā)票可能不是本年度的所屬期,所以收到合同就賬務處理按月進行分攤確認收入,那我開具發(fā)票的時候的賬務處理要怎么做?
總公司給分公司說項目合同簽訂時間做為確認收入的時間,但是沒有發(fā)票怎么入賬
按照合同簽訂時間確認收入,但是合同簽訂好后也沒發(fā)票什么的怎么進行賬務處理
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產品一批,該產品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產折舊扣除?如果按固定資產折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
總公司要求按照權責發(fā)生制,根據合同簽訂的時間確認收入,這個沒太明白
同學,你好 你是建筑企業(yè)?
是的老師
同學,你好 會有工程部定期給你完工進度情況說明,你按照完工進度來確認收入
按完工進度確認收入,那是怎么賬務處理的呢,確認收入時沒有發(fā)票怎么辦,目前我們有幾個項目是已經干完了,但是我們還沒開發(fā)票,業(yè)主還沒付錢
同學,你好 確認收入時,你們沒有開票,可以做無票收入
無票收入是怎么賬務處理的,那銷項稅還管嗎
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
應交稅費-銷項稅?但是我們沒有開票啊,如果寫了銷項稅,那不就跟我申報增值稅的時候不一樣了嘛,還附加稅
同學,你好 無票收入,只是沒有開票,其他和開篇一樣處理,稅金需要繳納
老師那后面我開票后怎么處理呢萬一與我現(xiàn)在確認的收入不一樣呢
同學,你好 之后開票了,先紅字沖這個分錄,然后按照發(fā)票重新做收入人
跨年了作廢都沒有問題嗎,我賬務上比如銷項是10萬,但是我實際開票的銷項只有5萬,那我在申報增值稅時是怎么申報呢
同學,你好 跨年是紅沖,可以的 按照10萬申報