同學(xué)你好 沒(méi)有付錢(qián),沒(méi)有開(kāi)票,暫不進(jìn)行賬務(wù)處理
我們公司跟乙方簽訂了好幾個(gè)合同,我們根據(jù)發(fā)出時(shí)間按批進(jìn)行核算,但由于運(yùn)輸方式不同,到貨時(shí)間有先后了,客戶(hù)按收到貨確認(rèn)價(jià)格,往往把前后的訂單調(diào)換價(jià)格,這個(gè)有什么好辦法處理嗎
服務(wù)行業(yè)比如代理記賬行業(yè)和律師事務(wù)所,確定收入的依據(jù)是什么?按照收費(fèi)時(shí)間計(jì)算還是簽訂服務(wù)合同生效日計(jì)算?
因我司簽訂的合同都是跨年度的項(xiàng)目 比如簽訂周期22.2-23.1(一年),貨款分首期,中期,末期,考慮到開(kāi)具的發(fā)票可能不是本年度的所屬期,所以收到合同就賬務(wù)處理按月進(jìn)行分?jǐn)偞_認(rèn)收入,那我開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候的賬務(wù)處理要怎么做?
總公司給分公司說(shuō)項(xiàng)目合同簽訂時(shí)間做為確認(rèn)收入的時(shí)間,但是沒(méi)有發(fā)票怎么入賬
按照合同簽訂時(shí)間確認(rèn)收入,但是合同簽訂好后也沒(méi)發(fā)票什么的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
這道題我認(rèn)為選bc但標(biāo)答給的是abc。A選項(xiàng)不是雙方意思表示不一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬(wàn)元,如果甲方按照 3年來(lái)還款的話(huà),按照每日利率萬(wàn)分之五支付逾期利息?怎么計(jì)算每個(gè)月需要支付的利息???
同樣是水電費(fèi)租金,制造業(yè)與商貿(mào)業(yè)的會(huì)計(jì)科目各是什么
這個(gè)方差的答案是怎樣算的是0.0006???
老師,個(gè)體工商戶(hù)需要申報(bào)季度個(gè)人所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),只有城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,每季度20.63,這幾個(gè)表該怎么申報(bào)啊,第一次申報(bào),不知道怎么填。目前我只填了利潤(rùn)表的稅金及附加20.63,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填寫(xiě),更新數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表其他的我該怎么填啊?還有本期應(yīng)申報(bào)的幾個(gè)表都怎么申報(bào)啊
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購(gòu)運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購(gòu)入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣(mài)出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
總公司要求按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,根據(jù)合同簽訂的時(shí)間確認(rèn)收入,這個(gè)沒(méi)太明白
同學(xué),你好 你是建筑企業(yè)?
是的老師
同學(xué),你好 會(huì)有工程部定期給你完工進(jìn)度情況說(shuō)明,你按照完工進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入
按完工進(jìn)度確認(rèn)收入,那是怎么賬務(wù)處理的呢,確認(rèn)收入時(shí)沒(méi)有發(fā)票怎么辦,目前我們有幾個(gè)項(xiàng)目是已經(jīng)干完了,但是我們還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,業(yè)主還沒(méi)付錢(qián)
同學(xué),你好 確認(rèn)收入時(shí),你們沒(méi)有開(kāi)票,可以做無(wú)票收入
無(wú)票收入是怎么賬務(wù)處理的,那銷(xiāo)項(xiàng)稅還管嗎
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅?但是我們沒(méi)有開(kāi)票啊,如果寫(xiě)了銷(xiāo)項(xiàng)稅,那不就跟我申報(bào)增值稅的時(shí)候不一樣了嘛,還附加稅
同學(xué),你好 無(wú)票收入,只是沒(méi)有開(kāi)票,其他和開(kāi)篇一樣處理,稅金需要繳納
老師那后面我開(kāi)票后怎么處理呢萬(wàn)一與我現(xiàn)在確認(rèn)的收入不一樣呢
同學(xué),你好 之后開(kāi)票了,先紅字沖這個(gè)分錄,然后按照發(fā)票重新做收入人
跨年了作廢都沒(méi)有問(wèn)題嗎,我賬務(wù)上比如銷(xiāo)項(xiàng)是10萬(wàn),但是我實(shí)際開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)只有5萬(wàn),那我在申報(bào)增值稅時(shí)是怎么申報(bào)呢
同學(xué),你好 跨年是紅沖,可以的 按照10萬(wàn)申報(bào)