借:應(yīng)收賬款 419047.62/12%2B20952.38 貸:營業(yè)收入 419047.62/12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20952.38 以后每月分攤確認收入 借:應(yīng)收賬款 419047.62/12 貸:營業(yè)收入 419047.62/12
我公司為出租不動產(chǎn),每年的7月份為承租方開具增值稅專用發(fā)票,金額419047.62元,稅額20952.38元,收入按月分攤確認收入,請問每月如何做分錄?并未收到錢,現(xiàn)在開具了這份發(fā)票,也還未收到錢,請問又該如何做賬
老師你好!請問公司辦公樓轉(zhuǎn)租,2020年6月開始,到年底大概有138萬元房租。因為都是同一個老板,2020年6月開始,每月沒有做收入,也沒有開票,也沒有收到房租?,F(xiàn)在快年底了,要補做這部分房租收入,我要怎么做?2020年的還可以補嗎?還是只能補2021年的,如果補2021年的,之前的月份如何調(diào)賬?
你好,我們上年度銷售牛只,收入應(yīng)為479400,對方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預(yù)收賬款30萬 借 應(yīng)收賬款179400元 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉(zhuǎn)款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發(fā)票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業(yè)務(wù),該如何記賬呢?
甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營租賃吊車(非主營業(yè)務(wù))合同,租金金額總計600000元(不含稅),租期6個月,合同開始日預(yù)付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時開具,增值稅率13%。要求:試做出甲公司收到預(yù)付的租金和增值稅、每月末確認租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會計分錄。
5、2月5日,購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明:價款50000元,稅款6500元,款項已支付,辦公用品均已領(lǐng)用。6、以前月份已開具增值稅專用發(fā)票并收取的A設(shè)備經(jīng)營性租賃費565000元,因A設(shè)備質(zhì)量原因,經(jīng)協(xié)商A設(shè)備經(jīng)營性租賃費調(diào)減20%,2月7日憑A設(shè)備租賃方稅務(wù)機關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,開具紅字增值稅專用發(fā)票注明:價款-100000元,稅款-13000元,相應(yīng)款項已退還租賃方。7、上月支付信息服務(wù)費并取得增值稅專用發(fā)票,經(jīng)與服務(wù)機構(gòu)溝通同意折讓10%,合計金額10600元,向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》后,2月7日取得《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。折讓款及紅字增值稅專用發(fā)票均未收到。8、2月8日,銷售A設(shè)備10臺,成本為2260000元,實現(xiàn)不含稅銷售收入2760000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票,并收取增值稅額358800元,貨款已收到并存入銀行。9、2月10日,提供技術(shù)咨詢服務(wù)實現(xiàn)收入10600元,開具增值稅專用發(fā)票注明:價款100000元,稅款6000元,款項尚未收到。做分錄做分錄做分錄
我們公司,破煤(部分用的煤用于銷售),洗精煤,煉焦炭,宿舍,食堂,廁所,洗澡間等設(shè)施是用工共用的,這種共用的,折舊用什么方法分攤到這3個部門
請問老師,匯算清繳工資薪金明細表中,工資薪金實際發(fā)生額等于賬載金額嗎
老師,我們公司是個一般企業(yè),24年投資收益余額5000萬,其中居民企業(yè)之間分紅7000萬,免稅,投資的公司虧損閉店,長期股權(quán)投資損失2000萬,匯算清繳時,投資收益表應(yīng)該怎么填呢,7000萬填了居民企業(yè)股息紅利明細表,長期股權(quán)投資的資產(chǎn)損失需要填寫資產(chǎn)損失表嗎
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個1000能不能做主營業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級證書是不是很難找到會計工作?
老師,運輸混泥土公司收到的這種財政性收款的條子是不是可以直接計入成本,這個是算什么費呢?養(yǎng)路費嗎?
老師請問一下季報填,資產(chǎn)負債表三月末的本年利潤是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目中來,用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你都沒看懂我的意思,而且你答的不是我要的答案,你這不是確認兩邊收入,兩邊應(yīng)收嗎,根本就不對
我的意思分攤收入是,做的借預(yù)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,但現(xiàn)在給對方開了發(fā)票,并未收到錢,怎么入賬
對不起我看錯了
怎么不對了?這個會計學(xué)堂有標點符號顯示不出來的原因,我再寫一遍 借:應(yīng)收賬款 (419047.62除以12個月%2B20952.38) 貸:營業(yè)收入 419047.62除以12個月 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20952.38 上面這個分錄表明的意思是,7月份開票開的一年的發(fā)票,收入在7月先確認1個月的,同時由于開票了,增值稅銷項稅額需要按開票稅額全額確認 借:應(yīng)收賬款 (419047.62除以12個月) 貸:營業(yè)收入 (419047.62除以12個月) 上面這個分錄是8月以后每個月需分攤1個月的租金收入,用41萬除以12來分期確認收入
對不起,我看錯了
沒收到錢,怎么能用預(yù)收賬款?